学员你好,如果工程物资取得专票 收到专项拨款时, 借:银行存款 3000000 贷:递延收益 3000000 购买工程物资时, 借:工程物资 2000000 应交税费—应交增值税(进项税额) 340000 贷:银行存款 2340000 领用工程物资, 借:在建工程 2000000 贷:工程物资 2000000 借:在建工程 660000 贷:应付职工薪酬 500000 银行存款 160000 支付工资时, 借:应付职工薪酬 500000 贷:银行存款 500000 完工时, 借:固定资产 2660000 (2000000%2B660000) 贷:在建工程 2660000 由于拨款3000000元,花去3000000元,拨款恰巧花完,不存在结余
甲企业 2018年1月2日收到市财政专项拨款3000000元,用于科学实验楼的建设. 2018年3月1 日开始建设,共消耗工程物资2340000元,支付职工工资 500000元,其他支出160000元。2018年12月31日建设完工,交付使用。2018年12月31日,拨款结余返还。要求;编制甲企业相关会计分录。
甲企业2018年1月2日收到市财政专项拨款3000000元,用于科学实验楼的建设。2018年3月1日开始建设,共消耗工程物资2340000元,支付工程人员工资500000元,其他支出160000元。2018年12月31日建设完工,交付使用。2018年12月31日,拨款结余返还。
11月11日甲企业2018年1月2日收到市财政专项拨款3000000元,用于科学实验楼的建设.2018年3月1日开始建设,共消耗工程物资2340000元,支付职工工资50...
甲企业2018年1月2日收到市财政专项拨款3000000元,用于科学实验楼的建设.2018年3月1日开始建设,共消耗工程物资2340000元,支付职工工资50...
甲企业2018年1月2日收到市财政专项拨款00000元,用于科学实验楼的建设2018年3月1日开始建设,共消耗工程物资2340000元,支付职工工资500000元,其他支出160000元。2018年12月31日建设完工,交付使用。2018年12月31日,拨款结余返还要求:编制甲企业相关会计分录。
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?