同学您好~分录如下: (1)6月1日购买原材料: 借:原材料 205000 应交税费-应交增值税(进项税额)26450 贷:银行存款231450 (2)领用原材料用于集体福利: 借:应付职工薪酬-非货币性福利 67800 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)7800 原材料 60000 (3)6月15日: 借:委托加工物资 47000 贷:原材料 40000 应付账款 6000 应交税费—应交消费税 1000 借:原材料 47000 贷:委托加工物资 47000

上海一网通办社保退工的话可以全程使用电子营业执照吗
老师,企业做工程项目的一些工程上的工具该如何入账
想要变更财务负责人,电子税务局涉税主体信息变更中没有财务负责人选项是什么原因?
老师,我公司之前的资产负债没有编制,现在要编制是不是根据现有的资金,固定资产,应收应付账款,和实收资本编制,未分配利润会不会不准确
老师,请问下是人民币50000.00元,还是人民币¥5000.00元,哪个写法正确呢
郭老师,出口首单退税,可以先出口再开进项票,再申请退税吗
股权转让的印花税应该怎么交,都是谁交啊
老师好,公司租赁了一块农民的土地,请人整理土地,是不是开劳务费发票,税率是多少
老师;请问我们酒店一次性维修13000元,算大金额支出吗?需要长期待摊?
老师,我们公司提供建筑服务,是分包方,跟总承包方签了合同,在异地云南提供墙面治理服务,开了外管证,给总承包方开了发票,分包方需要向异地预交税款吗