你好,请发你的产品成本计算单给我。拍图片发可以的

3.资料:某厂生产的甲产品原材料在生产开始时一次投入,直接人工和制造费用的发生比较均衡,月末在产品完工程序可按50%计算,本月完工入库甲产品400件,月末盘存甲产品在产品为100件。根据产品成本计算单提供的资料,甲产品月初在产品成本为80000元,其中直接材料48000元,直接人工20000元,制造费用12000元;本月发生生产费用为400000元,其中直接材料210000元,直接人工为121750元,制造费用为68150元。要求:根据资料采用约当产量法计算甲产品本月完工产品成本和月末在产品成本4.某企业生产乙产品,2021年5月有关生产资料如表:单位:元完工产品600件,月末在产品200件成本项目直接材料直接人工制造费用合计月初在产品3000150020006500本月发生费用36600202002460081400单位完工产品定额502020单位月末在产品定额301010根据上述资料,采用定额比例法计算本月完工产品成本和在产品成本。
(一)目的:训练在产品按年初固定数计价法。(二)资料:江南化工厂生产的甲产品月末在产品数量比较稳定,月末在产品采用年初司定数计价法。2020年年初在产品成本为80000元,其中,直接材料40000元,直接人工5000元,制造费用15000元。9月发生的生产费用为600000元,其中直接材料320000,直接人工180000元,制造费用100000元。9月完工产品为1000件。(三)要求:采用在产品按年初固定数计价法计算甲产品月末在产品成本和本月完工产成本,完成“产品成本计算单”(表2-15)。表2-15产品成本计算单(按年初固定数计价法)2020年9月直接人工产品:甲产品产量1000件单位:元合计制造费用月初在产品本月生产费用生产费用合计本月完工产品成本完工产品单位成本月末在产品成本
(一)目的:训练在产品按年初固定数计价法。(二)资料:江南化工厂生产的甲产品月末在产品数量比较稳定,月末在产品采用年初司定数计价法。2020年年初在产品成本为80000元,其中,直接材料40000元,直接人工5000元,制造费用15000元。9月发生的生产费用为600000元,其中直接材料320000,直接人工180000元,制造费用100000元。9月完工产品为1000件。(三)要求:采用在产品按年初固定数计价法计算甲产品月末在产品成本和本月完工产成本,完成“产品成本计算单”(表2-15)。表2-15产品成本计算单(按年初固定数计价法)2020年9月直接人工产品:甲产品产量1000件单位:元合计制造费用月初在产品本月生产费用生产费用合计本月完工产品成本完工产品单位成本月末在产品成本
清风工厂2020年9月生产的甲产品,本月完工产品产量1000个,在产品数量300个;在产品单位定额成本为:直接材料200元,直接人工100元,制造费用50元。甲产品本月月初在产品成本和本月发生生产费用共计600000元,其中直接材料成本300000元,直接人工成本200000元,制造费用100000元。要求:按定额成本计算在产品成本并计算完工产品成本,将计算结果填入下表。单位:元项目在产品定额成本完工产品成本直接材料(1)(2)直接人工(3)(4)制造费用(5)(6)合计(7)(8)
清风工厂2020年9月生产的甲产品,本月完工产品产量1000个,在产品数量300个;在产品单位定额成本为:直接材料200元,直接人工100元,制造费用50元。甲产品本月月初在产品成本和本月发生生产费用共计600000元,其中直接材料成本300000元,直接人工成本200000元,制造费用100000元。要求:按定额成本计算在产品成本并计算完工产品成本,将计算结果填入下表。单位:元项目在产品定额成本完工产品成本直接材料(1)(2)直接人工(3)(4)制造费用(5)(6)合计(7)(8)
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗