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老师,公司购买房产,分期付款的,现在开了部分发票给我们,我们入账是做固定资产吗?还是等产证下来再做固定资产,提折旧

2022-11-02 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-02 10:50

同学您好,根据合同暂估入账是做固定资产,交房次月开始折旧,发票收齐统一调原值

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快账用户9432 追问 2022-11-02 10:51

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-02 10:54

不客气,有空给五星好评:,

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同学您好,根据合同暂估入账是做固定资产,交房次月开始折旧,发票收齐统一调原值
2022-11-02
您好同学!财务软件不同,处理方法也各异,机制凭证通常是可以删除的,建议您删除改凭证,这样就可以保证账面资产原值和卡片原值一致了
2023-01-13
你好,是的,你没有发票不能税前扣除。
2024-09-30
你好,是的,这个要调增的
2024-10-05
当月可以不再折旧 清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-12-14
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