你好; 你们是受托加工还是什么情况 ; 因为这个要考虑分录的 ; 意思委托其他公司帮忙 给你的客户加工 ;你开给客户; 供应商开票给你们吗

老师,我们是单位是销售服务的,但是需要客户购买相对应的服装,但是我们不卖服装,就找了一个商家合作,我们先帮忙收客户服装的钱,然后把定金付给商家,等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家(因为之前第一年开业的时候不太懂,就直接让客户把钱转到商家那,后来商家给到客户的衣服老是出问题,商家后来直接屏蔽了我们,我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服,亏死了,还被客户投诉,所以后来就不想直接把钱转到商家那了)。但是我们不入公账,因为只是代收代支,又比较零散,所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下,客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司(代收代支)给开发票呢?
想请教一下,我们接到一份订单,这一份订单,是发给外面做,自己忙不过来,然后,材料也是客户自己出,我们先代他购买,我们买回来后,付了供应商材料款,那全过程分录是怎么做
我司和客户之间有材料的来往,我司从客户那里拿原材料来做该客户的产品,材料款我司要先从公账汇款给客户账号,客户后期开发票给我司,有个原材料客户把有一个单价在原单价上面提高了一倍让我们汇款过去,然后客户又把单价差额部分加到货款中,总的算下来公司最终收到的钱是差不多的,但是总觉得哪里不对劲,却又想不出哪里不对,请老师帮忙分析一下
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户,通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
政府项目,我国企只赚代建费,日常代收代支费用,需要通过合同负债和合同履约成本来核算吗?
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
请问老师,一个自然人股东占股百分之七十,一个法人股东占股百分之三十,这样的企业是什么企业类型啊
我们收到的保安服务费发票,税额是194.29元,发票金额是40800元,税率是多少钱?
老师,建筑公司承建房建项目,项目上开来公司的菜、米、油、猪肉、鸡肉的,能作成本税前扣除吗
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
我们接到的订单,全程发外给对方生产,材料也是客户自己付款,只是我们代客户先购材料罢了,然后,供应商不开票
你好; 那客户会付款给你们公司; 那你们算是介绍客户给供应商吗 ;
不是,客户是我们的,只是我们太忙了,发给其他人做罢了,我们是直对客户的,客户付款给我们的,材料也是客户提供的,我们代客户购买材料罢了
明白我意思不
你好; 那 这个材料 供应商是 开给你; 还是开给客户; 才能判断你是否涉及报税的
错了,正确来说是,我们下单给人家做,材料也是人家出的,我们已付人家的款,那我的分录是怎么做
你好; 若你是做; 收到款 :借主营业务成本贷银行存款 ; 收到款 :借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 如果你公司要开票给客户; 就得这样挂;
感觉不怎么对呀
你好; 如果你们的客户 ;你们收到客户的材料款 ; 正常材料款是开给客户的; 你们只是代为采购的话; 借银行存款贷其他应付款 ;支付给供应商:借其他应付款贷银行存款 ; 2. 你们 找其他公司代为生产; 对于你公司来说; 没有生产 不会走生产成本 和制造费用科目的; 你们 收到这部分 钱 做:借银行存款贷收入;销项税 ; 支付给 对方公司 ;做借主营业务成本贷银行存款
能再请教多你一个问题吗
可以问 ;如果我会的我会回复你; 如果不太熟悉的 ; 到时就得 问问其他老师 ; 避免回复错误了
我这个月总共用了1767590.046元的材料,但是实际完工出货才1205689,余下的还没有完工与出库,我怎么做这个分录
你好; 没有完工的在生产成本 科目借方挂着的 ; 出库的话; 你没有完工就没法出库的哦 ; 你说的出库是哪个方面的
出库销售,领用原材料成本:借生产成本-原材料:1767590.46,贷原材料,然后完工入库的成本是:库存商品:1205689元,生产成本:1205689元对吗
你好; 是的; 就是这样来走分录的; 完工部分 就这样 结转到库存商品去; 到时拿着去销售结转成本
好的,完全明白,谢谢你
不客气的;帮到你就好