你好; 你们是受托加工还是什么情况 ; 因为这个要考虑分录的 ; 意思委托其他公司帮忙 给你的客户加工 ;你开给客户; 供应商开票给你们吗

老师,我们是单位是销售服务的,但是需要客户购买相对应的服装,但是我们不卖服装,就找了一个商家合作,我们先帮忙收客户服装的钱,然后把定金付给商家,等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家(因为之前第一年开业的时候不太懂,就直接让客户把钱转到商家那,后来商家给到客户的衣服老是出问题,商家后来直接屏蔽了我们,我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服,亏死了,还被客户投诉,所以后来就不想直接把钱转到商家那了)。但是我们不入公账,因为只是代收代支,又比较零散,所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下,客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司(代收代支)给开发票呢?
想请教一下,我们接到一份订单,这一份订单,是发给外面做,自己忙不过来,然后,材料也是客户自己出,我们先代他购买,我们买回来后,付了供应商材料款,那全过程分录是怎么做
我司和客户之间有材料的来往,我司从客户那里拿原材料来做该客户的产品,材料款我司要先从公账汇款给客户账号,客户后期开发票给我司,有个原材料客户把有一个单价在原单价上面提高了一倍让我们汇款过去,然后客户又把单价差额部分加到货款中,总的算下来公司最终收到的钱是差不多的,但是总觉得哪里不对劲,却又想不出哪里不对,请老师帮忙分析一下
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户,通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
我们接到的订单,全程发外给对方生产,材料也是客户自己付款,只是我们代客户先购材料罢了,然后,供应商不开票
你好; 那客户会付款给你们公司; 那你们算是介绍客户给供应商吗 ;
不是,客户是我们的,只是我们太忙了,发给其他人做罢了,我们是直对客户的,客户付款给我们的,材料也是客户提供的,我们代客户购买材料罢了
明白我意思不
你好; 那 这个材料 供应商是 开给你; 还是开给客户; 才能判断你是否涉及报税的
错了,正确来说是,我们下单给人家做,材料也是人家出的,我们已付人家的款,那我的分录是怎么做
你好; 若你是做; 收到款 :借主营业务成本贷银行存款 ; 收到款 :借银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 如果你公司要开票给客户; 就得这样挂;
感觉不怎么对呀
你好; 如果你们的客户 ;你们收到客户的材料款 ; 正常材料款是开给客户的; 你们只是代为采购的话; 借银行存款贷其他应付款 ;支付给供应商:借其他应付款贷银行存款 ; 2. 你们 找其他公司代为生产; 对于你公司来说; 没有生产 不会走生产成本 和制造费用科目的; 你们 收到这部分 钱 做:借银行存款贷收入;销项税 ; 支付给 对方公司 ;做借主营业务成本贷银行存款
能再请教多你一个问题吗
可以问 ;如果我会的我会回复你; 如果不太熟悉的 ; 到时就得 问问其他老师 ; 避免回复错误了
我这个月总共用了1767590.046元的材料,但是实际完工出货才1205689,余下的还没有完工与出库,我怎么做这个分录
你好; 没有完工的在生产成本 科目借方挂着的 ; 出库的话; 你没有完工就没法出库的哦 ; 你说的出库是哪个方面的
出库销售,领用原材料成本:借生产成本-原材料:1767590.46,贷原材料,然后完工入库的成本是:库存商品:1205689元,生产成本:1205689元对吗
你好; 是的; 就是这样来走分录的; 完工部分 就这样 结转到库存商品去; 到时拿着去销售结转成本
好的,完全明白,谢谢你
不客气的;帮到你就好