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年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
甲公司是劳务公司,张三是包头工,张三有10万的劳务工资挂靠在甲公司,因此甲公司开了一张10万元的劳务发票给建筑公司乙,工程款10万元乙也打给甲公司,甲公司现在把这10万扣除税点之后打给张三,张三需要提供什么,打款的时候需要备注什么
请问老师 现在是税务也和公司银行公户必须匹配吗 别人公司误转了一比进来 有风险吗谢谢老师
(1)不含税价款=763/1.09=700 借:银行存款763 贷:主营业务收入700 应交税费-应交增值税(销项税额)63 借:主营业务成本620 贷:开发产品620
(2)借:银行存款10.9 贷:其他业务收入10 应交税费-应交增值税(销项税额)0.9 借:其他业务成本1 贷:投资性房地产累计折旧1
(3)不含税金额=327/1.09=300 借:应收账款327 贷:主营业务收入300 应交税费-应交增值税(销项税额)27 借:主营业务成本220 贷:开发产品-代建工程220
(4)预交增值税=21.8/1.09×3%=0.6 借:银行存款21.8 贷:合同负债21.8 借:应交税费-预交增值税0.6 贷:银行存款0.6
老师21.8不是218000?
同学你好,为了和上面单位保持一致,单位都是万元