对的,是的,是这么做的。
老师:购买方开具红字信息表后,销售方开具红字发票。红色发票的抵扣联和发票联交购买方,记账联销信方入账,对吗?
老师,对方红字专票已经认证,由对方开具红字信息表后,然后我方这边开具红字发票。那我们这边做账,只要记账联就好,还是要让对方把红字信息表发给我们,我们打印,然后跟记账联放一块做账 ?
老师 我们开出的红字专用发票,是三联都放在一起 然后跟那个红字信息表放一起,然后这四张都要附在记账凭证后面吗?
销方因对方取消订单退票开具红字发票,发票已跨年,红字发票开具当期入账需要哪些资料?1.红字发票信息表2.蓝字发票抵扣联、购方记账联3.红字发票三联。这三样东西做为原始凭证入账?红字发票需要盖章吗?
是的是的,红字发票,红字信息表都放到这个凭证后面。 红字发票入账的是红字发票的记账联吗
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
那之前收回来的发票联抵扣联还有红字发票的发票联跟抵扣联放哪里呀
自己单独留存就可以了,你只需要拿第一联来做账。
好的,第一联跟信息表放一起吗
红冲发票摘要怎么写比较好
是的是的,红虫某某业务收入。
好的,老师红冲的销项税额需要结转吗?结转到哪个科目,怎么写分录
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税销项。
好的,老师应收账款贷方可以有余额吗?贷方余额表示什么
好,可以的,表示你们单位提前收了人家的钱。
那借方余额表示什么呢
张余额表,是别人欠了你单位的钱。
借方余额表示别人欠了你单位的钱。
好的,老师应收账款贷方有余额,资产负债表里面应收账款不显示,是显示在预收账款这一项目上吗
是的是的,是这么做的,它自动重分类了。
老师,我红冲了发票,然后现在主营业务收入是负数了,这个可以吗
哦,可以的,可以这么做的。
那最后一个季度调报表的时候利润表主营业务收入是负数可以吗?因为现在红冲了发票,利润表主营业务收入就是负数
哦,可以的可以的。但是有可能你的增值税申报表申报不了,只有负数销售额。
得去税务局那边申报的。
好的,税局申报会卡你吗
那我这个月可以申报增值税吗
这个月利润表主营业务收入就是负数
然后10月红冲了发票
你好,你是一般纳税人,这个月申报的是上一个月的。
在十月份红冲的话,你这个月申报的时候填写负数销售额。