对的,是的,是这么做的。

老师:购买方开具红字信息表后,销售方开具红字发票。红色发票的抵扣联和发票联交购买方,记账联销信方入账,对吗?
老师,对方红字专票已经认证,由对方开具红字信息表后,然后我方这边开具红字发票。那我们这边做账,只要记账联就好,还是要让对方把红字信息表发给我们,我们打印,然后跟记账联放一块做账 ?
老师 我们开出的红字专用发票,是三联都放在一起 然后跟那个红字信息表放一起,然后这四张都要附在记账凭证后面吗?
销方因对方取消订单退票开具红字发票,发票已跨年,红字发票开具当期入账需要哪些资料?1.红字发票信息表2.蓝字发票抵扣联、购方记账联3.红字发票三联。这三样东西做为原始凭证入账?红字发票需要盖章吗?
是的是的,红字发票,红字信息表都放到这个凭证后面。 红字发票入账的是红字发票的记账联吗
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
那之前收回来的发票联抵扣联还有红字发票的发票联跟抵扣联放哪里呀
自己单独留存就可以了,你只需要拿第一联来做账。
好的,第一联跟信息表放一起吗
红冲发票摘要怎么写比较好
是的是的,红虫某某业务收入。
好的,老师红冲的销项税额需要结转吗?结转到哪个科目,怎么写分录
借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税销项。
好的,老师应收账款贷方可以有余额吗?贷方余额表示什么
好,可以的,表示你们单位提前收了人家的钱。
那借方余额表示什么呢
张余额表,是别人欠了你单位的钱。
借方余额表示别人欠了你单位的钱。
好的,老师应收账款贷方有余额,资产负债表里面应收账款不显示,是显示在预收账款这一项目上吗
是的是的,是这么做的,它自动重分类了。
老师,我红冲了发票,然后现在主营业务收入是负数了,这个可以吗
哦,可以的,可以这么做的。
那最后一个季度调报表的时候利润表主营业务收入是负数可以吗?因为现在红冲了发票,利润表主营业务收入就是负数
哦,可以的可以的。但是有可能你的增值税申报表申报不了,只有负数销售额。
得去税务局那边申报的。
好的,税局申报会卡你吗
那我这个月可以申报增值税吗
这个月利润表主营业务收入就是负数
然后10月红冲了发票
你好,你是一般纳税人,这个月申报的是上一个月的。
在十月份红冲的话,你这个月申报的时候填写负数销售额。