借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数

请问老师,冲掉多计提的工资怎么做分录?
老师你好,请问当月的工资计提比实际发放工资的金额还多要怎么把计提多的冲掉?
请问2022年汇算清缴未发的工资我已做调增,请问现在要怎么做分录把计提未发的工资冲掉??
冲掉多计提的应付职工薪酬,怎么做分录
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
可以借应付职工薪酬,贷管理费用工资吗?
你好,可以的,可以这么做。
那为什么还要从借方红冲呢,请教老师,新手不懂。
软件做账,费用发生额在借方,如果你那么做的话,你的科目余额表和利润表不一致,但是利润表是正确的,不影响你交税。
谢谢老师的耐心指导
不用客气,工作愉快。