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                                    2、某家电商场为增值税一般纳税人,2019年10月购销业务如下: (1)销售空调40台,每台零售价4640元,并实行买一赠一方式,赠送的小家电零售价为116元/件。 (2)采取以旧换新方式销售手机300部,旧手机收购价100元/部,新手机零售价为2320元/部。 (3)采用分期收款方式销售本月购进的冰柜10台,每台零售价9280元,合同规定当月收款50%,余款再分5个月收回。 (4)购入彩电一批,取得的增值税专用发票上注明价税合计金额为742400元。 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)计算业务(1)的增值税销项税额。 (2)计算业务(2)的增值税销项税额。 (3)计算业务(3)的增值税销项税额。 (4)计算该商场当月应缴纳的增值税税额。
某家电商场为增值税一般纳税人,2019年10月购销业务如下: (1)销售空调40台,每台零售价4640元,并实行买一赠一方式,赠送的小家电零售价为116元/件。 (2)采取以旧换新方式销售手机300部,旧手机收购价100元/部,新手机零售价为2320元/部。 (3)采用分期收款方式销售本月购进的冰柜10台,每台零售价9280元,合同规定当月收款50%,余款再分5个月收回。 (4)购入彩电一批,取得的增值税专用发票上注明价税合计金额为742400元。 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)计算业务(1)的增值税销项税额。 (2)计算业务(2)的增值税销项税额。 (3)计算业务(3)的增值税销项税额。 (4)计算该商场当月应缴纳的增值税税额
(1)销售上月购入的空调400台(进价3500元/台),每台售价4500元(2)按进价卖给内部职工50台。(3)以旧换新方式销售冰80台,旧冰箱的收购价200元/台,新冰箱市场价每台2000元/台。(4)2月前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额每台200元(5)从生产厂家购进空调100台,专用发票注明税款23800元(6)月底将上月购入空调10台作为集体福利。要求:分析计算商场10月份应纳增值税额(假设以上价格均为不含税价)
1、某电器专卖店为增值税一般纳税人,2019年6月发生下列购销业务。(1)销售空调机250台,每台零售价5450元,商场派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)销售电冰箱200台,每台零售价2825元。(3)购进空调机200台,取得增值税专用发票注明价款420000元,货款己支付:另支付运输费用22200元,并取得增值税专用发票。(4)购进A牌电冰箱200台,取得增值税专用发票注明价款280000元。(5)将上月外购的5台B牌电冰箱用于新建职工宿舍,B牌电冰箱购进时含稅价格为2825元/台,进项稅额己在上月认证抵扣。企业取得的进项税额抵扣凭证均在当月通过认证并在当月抵扣。计算企业当月应纳增值税
某家电零售企业为增值税一般纳税人(税率13%),2020年3月发生购销业务如下:(1)本月购入彩色电视机一批,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明价款64000元,增值税10240元;支付运输费用,取得增值税专业发票上注明价款为10000元,增值税1000元。(2)本月销售A型彩色电视机40台,每台零售价4640元;另外将10台A型彩色电视机奖励给先进职工(3)采取以旧换新方式销售电冰箱30台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱零售价为2204元/台;(4)采用分期收款方式销售冰柜10台,每台零售价9280元,台同规定当月收款50%,余款5个月后收回。5)上月未抵扣完的增值税进项税额为6120元。根据上述资料回答下列问题计算该企业本月销项税额;(6分)2.计算该企业本月进项税额;(2分)
                老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
企业本月销项税额=4640*50/1.13*0.13%2B2204*30/1.13*0.13%2B9280*10*0.5/1.13*0.13 企业本月进项税额=10240%2B1000%2B6120