同学你好 这里没有哦

老师,处置固定资产损失计入营业外支出,企业所得税汇算清缴是调增的项目吗?
固定资产处置有利得,要不要填资产税前损失纳税调整表啊?在汇算清缴的时候,
老师,有所得税汇缴清算里的固定资产损失表格吗?
企业所得税汇算清缴,固定资产出售的损失,不需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表吧?
老师,我利润表里这个资产处置损失汇算清缴填下面这个表怎么填,固定资产的处置损失
老师,留学服务类的收入,报不报印花税?
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
小规模业务量少可以3个月做一次账吗
出口CIF,确认收入是按照FOB,等于说减掉运费确认的收入 但是收汇是包括运费的,收汇的金额大于申报的FOB,这个分录怎么做的?
老师,24年的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
12月应交税费的余额是哪个余额
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
老师您好,关联企业,一家公司开给另一家公司以服务费发票开具,然后此发票作为收入,但未产生成本,相比这个收入直接计入利润,会计分录怎么做?开票:借应收,贷收入,税,收款是借银行,贷应收,那收入计入到利润,可以做借本年利润,贷应收账款,还是说不用做这笔分录了
对方开票没开税的金额,怎么入账
企业所得税申报表中已计入实际成本费用职工薪酬跟实际支付的职工薪酬差多少不会引起来税局的关注呢