你好,这个是你们欠个人的钱吗?是在贷方余额的吗?
请问老师,其他应付款欠法人款项,可以转成实收资本吗
法人名下的其他应收款 有2481378 可以转为实收资本吗
您好老师,我想问一下,法人出的投资款,收款事由那写实收资本金可以吗
您好!我想问一下,法人的其他应收款,可以转成实收资本吗
老师你好,我想问下,账上挂其他应付款法人的款,可以转成实收资本吗,有什么税务风险
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
个体户查进项票在哪里查
请问,公司出具审计报告,给来给出报告人员支付的住宿费用请问计入什么科目
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
老师,我们交的房费的发票,对方开的是物业费,可以不,发票是后来开进来的,之前做账做的都是房费
不是,是在借方,这样不可以是吧
你好,这个不可以的啊,在借方的是有法人需要还钱给你们的,他欠了你们单位的钱。
嗯嗯,知道了老师,谢谢!
不要客气,工作愉快。