你好没有预付可以直接用应付账款科目

老师,我想问下我们有个往来科目,预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元(其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票,)到9月底,加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清,9月又进账了3800的订单,没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算?在哪个方向?
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
我们公司是房地产经纪公司,之前是挂了5000元在应付账款上、付了4500元,扣了500元的税金 是否分录是 借:应付账款5000元 贷:银行存款4500元 营业外收入500元? 可以挂成其他科目吗?可以一直挂在应付账款上吗
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
购买一款软件一共1万元,预付了5000元,其余的款完成了整体,再付! 已经付的5000元,怎么记账,我公司没有预付账款这个科目
个税专项扣除需要准备啥资料
老师,我们是15号缴纳社保,20号发工资,那我们其他应收款-社保的余额应该是借方还是贷方
老师,我要在手机个人所得税APP上查2825年的专项扣除,在哪查呀?不是专项附加扣除哦。这样我就能进行年终奖税务筹划了。
如果投资款是公司打进来的,二级明细写公司名称嘛?
老师,请问什么条件下交了增值税之后只需交城建税,教育附加和地方教育附加不交呢
老师想问一下,注销公司之前,可以有库存吗
餐饮费开具免税税率是否正确
老是问一下,就是我朋友个人在公司包了一个项目,然后我帮他干活,他分我工程款,他现在要我领款签字,这样的话,我们做什么费用签字比较妥当?
我半年没报税了,我昨晚上忘记复制公积金个人部分了, 今天早上才把它复制进去重新发了hr。复制税前工资养老医疗失业我都复制的个人部分导入模板,然后专项附加扣除直接下载预扣计算,预算了发给了hr的。应该没问题了吧?
长期应付款减少数,是应该放到现金流量表筹资活动里,还是应该放到其他经营相关的现金里?