同学您好,销售出库单出库成本统计表
老师,根据原始凭证登记记账凭证,那结转损益时,根据什么来做账那?
销售结转成本用什么单子做凭证?
销售结转成本根据什么来做记账凭证?
老师,成本结转是根据什么来结转的呢?像生产成本结转根据什么结转的?销售成本结转又是根据什么来结转的呢?
公司是两套账,外账就是根据发票入账,请问,根据什么做完工入库,根据什么结转销售成本呢?
老师,我们是一般纳税人,开的简易计税3个点的劳务票,而且是在异地,想问下:异地预交增值税、附加税、企业所得税咋做分录
是不是开发票就得确认收入,
原来是小规模 开票超了升为一般纳税人 现在很难取得专票抵销项 基本是普票 那增值税交多点会有问题吗?
老师,个人所得税申报网页版的在哪里啊,贵州的
老师,请问出口机床后同时带着维修人员,国外客户把款和维修费一块付给我们公司,现在只开了机床的发票,没开维修费的发票,请问维修费的发票税率怎么开?
个体户开票金额每月小于2万,一点税都不用交的吧
进料深加工,进口增值税是否可以抵扣?
老师,公司收到生育津贴15000元,直接从公户给员工支付15000元生育津贴,无扣其他,这种怎么做会计分录呀?
支付打款认证费怎么做账 需要负数吗
老师您好,请问做账时,银行存款的顺序乱了,导致余额中间有些成了负数,凭证已经装订了,可以直接调整账的顺序吗?凭证就不重新打印了,这样操作可以吗?
我是一个月进一批货,直接这批货当月就销出去了,之前一直以为是进了多少全销出去了,所以每月就按进货入库结转成本的,库存商品一直是0,才知道不是这样的,那我以前的怎么调整
当年的同学您好,一般是红字冲回 的,负数表示就可以的 以前年度 的 借:相关科目,贷:以前年度损益调整-XXX费用 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整-XXX费用 贷:未分配利润
以前的重新冲工作量太大了,就按现在的库存入一笔行吗?借库存商品。 贷什么呢老师
你好,也行的, 没问题
那贷方写什么呢
同学您好,利润分配-未分配利润
本年利润月末用不用转到未分配利润
如果是暂时没分的话
你好,不要 的,这种情况 不要的,年底一次做
那不应该借库存商品。 贷本年利润吗?
借:主营业务成本,贷:库成商品,借:本年利润,贷:成本科目,费用科目,借:主营业务收入,其他业务收入,贷:本年利润
我说我账上库存是o,但我实际有库存,所以我现在按实际库存入一笔,是不是应该贷本年利润呢
是的没错, 是这样的