你好同学稍等一下

甲公司为一般纳税人,10月发生如下经济业务(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付。(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元。(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库。(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元,。材料尚未达到,贷款尚未支付。(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库。(6)8日,从广发公司购入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值税专用发票上注明的甲材料货款30000元,增值税3900元;乙材料货款50000元,增值税6500元;供货方代垫运杂费3000元;全部款项已通过银行存款支付,材料尚未验收入库。(7)30日,以银行存款偿付所欠兴华公司货款,票据到期支付新星公司票款。(8)30日,从东方公司
一般纳税人(1)3日,从新兴工厂购入A材料5吨,每吨1200元;购入B材料10吨,每吨900元,增值税率13%,材料尚未验收入库,款项已由银行存款支付(2)4日,用银行存款支付A、B两种材料运杂费900元。其中A材料负担300元,B材料负担600元(3)5日,从新兴工厂购入的A、B两种材料已验收入库(4)7日,从兴华工厂购入C材料5吨,每吨1000元,增值税率13%。兴华工厂代垫其他杂费300元,。材料尚未达到,贷款尚未支付(5)5日,从新星公司购入甲材料一批,增值税专用发票上注明的材料货款为10000元,增值税1300元,企业开出商业汇票支付货款,材料已验收入库(6)8日,从广发公司购入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值税专用发票上注明的甲材料货款30000元,增值税3900元;乙材料货款50000元,增值税6500元;供货方代垫运杂费3000元;全部款项已通过银行存款支付,材料尚未验收入库(7)30日,以银行存款偿付所欠兴华公司货款,票据到期支付新星公司票款(8)30日,从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发买价100000元,增值税
华兴工厂为增值税一般纳税人(1)从长虹工厂购入甲材料300千克,每千克200元,适用的增值税税率为13%:运费200元,适用的增值税税率为9%,全部款项尚未支付,材料已验收入库。(2)以银行存款预付中原工厂购买乙材料款30000元。(3)从喜丰工厂购入甲、乙两种材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值税税率为13%。购入材料时发生运费1500元(不含税),增值税税率为9%(材料运费按两种材料重量比例分配)。款项已全部支付,材料尚未送达。(4)上述从喜丰工厂购入的材料送达,验收入库。(5)以银行存款支付前欠长虹工厂货款70422元。(6)收到中原工厂发来的乙材料200千克,每千克120元,增值税税率为13%,对方代垫运费1000元(不含税),增值税税率为9%。材料已验收入库,余款已退回。(7)购入机器设备一台,单价50000元,增值税税率为13%价税合计56500元,款项已用银行存款支付。要求:根据上述资料编制会计分录。
43日,公司用银行存款归还3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,从华信工厂购入甲材料80吨,每吨200元,增值税税率为13%,货款用银行存款支付。6.6日,从新民工厂购入乙材料50吨,每吨300元,增值税税率为13%,货款尚未支付。7.8日,从前进工厂购买丙材料2000千克,每千克20元,增值税税率为13%,运杂费为2180元(含税),货款及运费尚未支付。8.11日,用现金3100元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票。9.15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。会计分录怎么写,这都是同一个公司的账
4.3日,公司用银行存款归还3月3日借入的短期借款100000元。5.4日,从华信工厂购入甲材料80吨,每吨200元,增值税税率为13%,货款用银行存款支付。6.6日,从新民工厂购入乙材料50吨,每吨300元,增值税税率为13%,货款尚未支付。7.8日,从前进工厂购买丙材料2000千克,每千克20元,增值税税率为13%,运杂费为2180元(含税),货款及运费尚未支付。8.11日,用现金3100元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票。9.15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。这都是同一个公司的经济业务,会计分录怎么写
企业所得税年度申报与汇算清缴有区别吗?
老师,新开的公司没有员工需要报个税吗
老师您好,请问下做研发账,12月的研发人员的工资表是先计提,到1月发放的时候再调整吗?
老师,我想问下企业所得税那里实际支付那里我们填写的实际支付的工资和奖金,但是我们公司半年没发工资了,个税都正常申报了,那按照账面借方填写还会预警吗
老师,公司购入电梯,电梯公司那是电梯费和安装费分开开票,电梯13%,安装是3%,电梯直接计入固定资产,那电梯安装的会计分录是什么
老师号,请问下小规模纳税人的税率不是从3%减按1%开票吗,那开出的发票那免费的2%增值税需要做账吗,还是直接按照1%的税额入账,然后结转1%的税额到政府补助科目
公司办幼儿园的玩具等计入主营业务成本?
摩托车是从啥时候开始开票必须要开车架号码的呢
你好老师,我们厂里的产品想放到商店里面帮忙代发福利,我先给他十箱白酒,发完我把这个礼品券收回,这样的话帐上我怎么反映出来?
甲公司付保险公司保费幼儿园责任险(甲公司办的),1000元,保险公司开错单位了,开成幼儿园了,此笔款25.12月付的,如何做账?
借,短期借款100000 贷,银行存款100000 借,原材料16000 应交税费~增值税进项16000*0.13 贷,银行存款
借,原材料15000 应交税费~增值税进项15000*0.13 贷,应付账款
借,原材料40000 应交税费~增值税进项40000*0.13 贷,应付账款
更正 借,原材料40000+2180 应交税费~增值税进项40000*0.13 贷,应付账款
借,原材料3100 贷,库存现金3100