你好,你要开什么业务的

请问关于水电费的,公司生产车间,办公室,员工宿舍都在一起,房东收费开收据或发票时没有分开注明,都合在一起写了,那会计做账处理的时候要做区分吗?如果要区分核算要用什么方法?分录该怎么做?麻烦老师说具体些,谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行?
合同是按完工进度开票结款,但是这个周期比较长半年或者一年,但是这个过程中,人员工资是正常发放的,这个工资就是我们的成本,在这过程中这个工资是直接做费用还是待摊或者有没有其他好的会计科目?有老师说直接做费用不用分摊 那确认收入的时候还用冲销费用吗?就是需要做借主营业务成本贷费用吗?如果不做这一步,利润表上面只有营业收入,营业成本为0可以吗?税务局后台系统会不会考察这个成本与收入的比例?
gua kao公司只做收入没有固定资产 没有水电费或者其他费用的话会不会有风险?被gk方要求开票就开票,其余时间可以什么费用都不做?
老师,我们是做全日制职业学校的,像班主任手里会有班费,他们的花销有的时候可能是给学生买点吃的,或者接送学生产生的车费一类,这些都是没有办法开票,收据也很难开,只有付款记录的话没有办法入账吧,还有什么其他方式可以正规入账么?因为这部分的费用还是挺多的
我们公司是去年10月份开的,公司有20多万装修费是从公账付的,可取不到发票的,还有其他很多从公账出去的没发票费用支出,做汇算清缴时我只需要把这些无票的调增就可以了吗?我没做过汇算清缴,出错了后果会很严重吗?调增几十万会有风险会罚款么?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
租赁户挖机的
有租赁发票也可以的 没有发票你有支付租赁费也可以
什么票都没有,只要开票做收入。到工程结束是不是要查账的?
说不是zhen shi 的业务 也没有开工.这是什么意思呢?开个户只为了走账?
这个工程结束不一定查账,但是虚开发票是有风险的。
如果你开出去的是租赁的发票,你要么有固定资产,要么有支付租赁费,你什么都没有扣的话,这肯定不行
我不知道是不是虚开。我也没问那么多 老板从头到尾都要求开发票报税而已 其他不用我做
我应该去问清楚老板吗?不是什么东西都是被gk方处理的吗?毕竟都是以他的名义在做事?
你跟她说这是哪台设备出租出去的 谁的设备
自己买的设备 只是运到工地 不是真的shi工 那这样子说的话人工费应该也是没有的吧?为什么要这样子做呢?
你开发票的数是经营租赁还是建筑服务?
经营租赁的话不用人工的。
老师怎么样才能下次提问找到你?对于我这些不了解这方面的小白太难表达了 还有我应该问清楚老板吗?我不知道他这个对公是干嘛的 我也不知道做这些有没有风险
甲方要求提供成本发票 劳务 材料机械 这些
你提问的时候备注找我就可以了 问清楚老板最好 让你老板说实话要不你跟他说没法开 都有风险 开劳务发票你有职工工资的吗
其实我不知道哪些是劳务发票 我都没开过这个户的票,只是看了与被hk方签的合同是这样说的
建筑服务*建筑劳务 这个就是劳务发票
开票应税项目那一栏直接这样子写?
刚才看了一下营业执照。全部都是写出租的。应该就是出租的了。不是自己施工的。
是的 没有施工也没有劳务分包吗?如果是的话,你也开不了的。
有土方施工这些字眼 也有销售这些字眼 字眼 如果担心虚开的问题。我应该怎么样问老板合适?
让你开施工的或者劳务发票的 这个是那个工地的 咱的职工有哪些,需要出个工资表 还有买来的材料有吗 让你开租赁的 就问这个是暂自己的机械吗 谁去给他操作的
之前我问老板工资的事 他说被gk方那边做了 既然那边帮忙做干嘛不把这些统统给他做 还要另外找人来做?
谁做的 谁开发票就是 干嘛你们开