你好,你要开什么业务的
老师你好,我想咨询一下 1.执行小企业会计准则的公司筹建期间 ,除了可以列为固定资产的其他的支出都直接列入管理费用-开办费吗? 2.装修费这些没有取得发票,部分只有收据也是一样列入管理费用-开办费?还是长期待摊费用-开办费啊? 3.有的支出没有取得任何凭证,也补不了凭证的要怎么做凭证啊? (以上都是发生在公司筹建期间)
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
请问关于水电费的,公司生产车间,办公室,员工宿舍都在一起,房东收费开收据或发票时没有分开注明,都合在一起写了,那会计做账处理的时候要做区分吗?如果要区分核算要用什么方法?分录该怎么做?麻烦老师说具体些,谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行?
gua kao公司只做收入没有固定资产 没有水电费或者其他费用的话会不会有风险?被gk方要求开票就开票,其余时间可以什么费用都不做?
老师,我们是做全日制职业学校的,像班主任手里会有班费,他们的花销有的时候可能是给学生买点吃的,或者接送学生产生的车费一类,这些都是没有办法开票,收据也很难开,只有付款记录的话没有办法入账吧,还有什么其他方式可以正规入账么?因为这部分的费用还是挺多的
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
租赁户挖机的
有租赁发票也可以的 没有发票你有支付租赁费也可以
什么票都没有,只要开票做收入。到工程结束是不是要查账的?
说不是zhen shi 的业务 也没有开工.这是什么意思呢?开个户只为了走账?
这个工程结束不一定查账,但是虚开发票是有风险的。
如果你开出去的是租赁的发票,你要么有固定资产,要么有支付租赁费,你什么都没有扣的话,这肯定不行
我不知道是不是虚开。我也没问那么多 老板从头到尾都要求开发票报税而已 其他不用我做
我应该去问清楚老板吗?不是什么东西都是被gk方处理的吗?毕竟都是以他的名义在做事?
你跟她说这是哪台设备出租出去的 谁的设备
自己买的设备 只是运到工地 不是真的shi工 那这样子说的话人工费应该也是没有的吧?为什么要这样子做呢?
你开发票的数是经营租赁还是建筑服务?
经营租赁的话不用人工的。
老师怎么样才能下次提问找到你?对于我这些不了解这方面的小白太难表达了 还有我应该问清楚老板吗?我不知道他这个对公是干嘛的 我也不知道做这些有没有风险
甲方要求提供成本发票 劳务 材料机械 这些
你提问的时候备注找我就可以了 问清楚老板最好 让你老板说实话要不你跟他说没法开 都有风险 开劳务发票你有职工工资的吗
其实我不知道哪些是劳务发票 我都没开过这个户的票,只是看了与被hk方签的合同是这样说的
建筑服务*建筑劳务 这个就是劳务发票
开票应税项目那一栏直接这样子写?
刚才看了一下营业执照。全部都是写出租的。应该就是出租的了。不是自己施工的。
是的 没有施工也没有劳务分包吗?如果是的话,你也开不了的。
有土方施工这些字眼 也有销售这些字眼 字眼 如果担心虚开的问题。我应该怎么样问老板合适?
让你开施工的或者劳务发票的 这个是那个工地的 咱的职工有哪些,需要出个工资表 还有买来的材料有吗 让你开租赁的 就问这个是暂自己的机械吗 谁去给他操作的
之前我问老板工资的事 他说被gk方那边做了 既然那边帮忙做干嘛不把这些统统给他做 还要另外找人来做?
谁做的 谁开发票就是 干嘛你们开