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如果取得的进项税已勾选认证,后发现对方开票开错了,并且是错在税率上。我们全程要做什么样的处理?

2022-11-05 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-05 10:04

你把发票退回,叫对方重开呀

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快账用户9147 追问 2022-11-05 10:04

已经抵扣了

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齐红老师 解答 2022-11-05 10:05

那你们这边开红字申请单,然后发给对方。

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快账用户9147 追问 2022-11-05 10:13

我们购买方已经冲红了和发给对方。对方也开了正确的。接下来要怎么做?会计分录直接冲销原来的会计凭证。然后呢?这是今年5月份的事,原来开的票抵扣税额是8,正确的应该是10,我多交了2的税,在账务上要做什么工作,在电子税局上报税要做什么改变工作?

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齐红老师 解答 2022-11-05 10:15

会计分录直接冲销原来的会计凭证。 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数 然后按正确的发票重做。

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快账用户9147 追问 2022-11-05 10:17

那电子税局那边要怎么弄?

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齐红老师 解答 2022-11-05 10:19

在附表2填进项转出

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快账用户9147 追问 2022-11-05 10:20

然后正确的再重新勾选认证?

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齐红老师 解答 2022-11-05 10:21

是的,就是那样操作的呀

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快账用户9147 追问 2022-11-05 10:23

那之前多交的税呢?转出后税局会自动把原来的进项转为留底税?

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齐红老师 解答 2022-11-05 10:24

是的,转出后税局会自动把原来的进项转为留底税

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快账用户9147 追问 2022-11-05 10:46

好的,明白了,谢谢。

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齐红老师 解答 2022-11-05 10:51

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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