同学您好,按合同约定提供相应服务后确定收入

老师,房屋托管公司,业务员与房东签订代理合同,我们支付给房东租金3000,3个月的。怎么做分录啊?是不是主营业务成本啊?求助求助
老师对于代托管房屋中介公司的税务筹划要怎么做?
老师对于受理托管中介公司,怎么确认收入,业务性质:房东和托管公司签合同,托管公司代房东收房租和代房屋配置,托管公司代收房租费
老师对于受理托管中介公司,哪些应该确认收入,业务性质:房东和托管公司签合同,托管公司代房东收房租和代房屋配置(购买家具),托管公司代收房租费
请问老师,开发商和业主签的租门面合同,合同上写的委托管理方是物管公司,那物管公司可以代开发商开租房发票吗?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,我的意思是哪些应该我们确认收入
合同确认的报酬可确定为收入,代收这些都只能挂往来的
就是这些都不能确认收入,我们为房东或者房客提供的服务收取的费用才确认收入,我可以这样理解吗?
是的没错, 是这样的