你好,借:销售费用-业务招待费 3000 贷:现金 3000

6月16日发生业务招待费3000元,用现金支票支付。
以现金支票3000元支付专设销售机构的业务招待费
1.计提管理用固定资产折旧费90000元2.为拓展产品销售市场发生业务招待费50000元,用银行存款支付3.应支付行政管理人员薪酬100000元4.销售商品过程中发生运输费10900元,用银行存款支付5应付专设销售机构的职工工资50000元,福利费7000元
甲企业2022年8月发生下列业务:(1)以银行存款支付本月承担的借款利息30000元,其中计入在建工程的利息为20000元。(2)以银行存款支付咨询费1000元;支付业务招待费5000元,其中:销售部门3000元,管理部门2000元;支付专设销售部门的办公费5000元。(3)本月发生固定资产修理费3000元,其中:专设销售部门1000元,生产车间2000元要求:假设不考虑其他相关税费,根据上述业务编制会计分录。
某机械设备公司二零二一年实现销售收入四千万元发生符合条件的广告费资助七十七百万元八某机械设备公司2021年实现销售收入4,000万元,发生符合条件的广告费支出70700万元,某机械设备公司2021年实现销售收入4,000万元,发生符合条件的广告费支出70700万元,发生业务招待费100万某机械设备公司2021年实现销售收入4,000万元,发生符合条件的广告费支出70700万元,发生业务招待费100万元,发生某机械设备公司2021年实现销售收入4,000万元,发生符合条件的广告费支出70700万元,发生业务招待费100万元,发生滞纳金罚款20某机械设备公司2021年实现销售收入4,000万元,发生符合条件的广告费支出70700万元,发生业务招待费100万元,发生滞纳金罚款20万元那有国某机械设备公司2021年实现销售收入4,000万元,发生符合条件的广告费支出70700万元,发生业务招待费100万元,发生滞纳金罚款20万元,另有国债利息收入30万元计算,如何进行纳税调整?
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?
老师,现在还要报经营所得的C表,这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗?就是不分查账征收还是核定征收吗?
因为第四季度的研发报不了,所以暂估了一笔费用,但没入账,只是第四季度加上了这笔费用,年报的时候直接没算那笔,现在如果调整第四季度的财报,会让补缴税费吗?
老师,人力资源公司,12月份的时候暂估了,因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗?
文文老师在吗?找一下老师
老师,暂估的费用发票来了,是冲暂估,然后做正确分录吗?
老师请问出租厂房房产税根据开票价税合计计算税额还是不含税金额计算呢
老师,我想问问工厂修建厂房的同时,外围的道路、水污管网一并修了,这部分应计入什么科目合适呢?道路是可以不用计入厂房原值,那我是计入固定资产合适还是长期待摊费用合适呢?谢谢
1月 $8,973.41 7.023 63,020.26 3月 $8,973.41 6.8721 61,666.17 汇兑损失怎么计算 相关会计分录
是这里,但双抬头不能直接导入勾选,必须先手工录入。 一、你说的位置(正确入口) 电子税务局 → 税务数字账户 → 成品油业务 → 成品油用途勾选(就是你说的 “导入勾选”)。 二、为什么你搜不到、导入失败 双抬头缴款书不会自动出现在这里。 直接导入 / 勾选会提示 “不存在”。 三、正确操作(两步) 先手工录入 成品油业务 → 海关缴款书录入 → 填:缴款书号、填发日期、油品名称、数量、税额 → 保存。 再去勾选 回到 成品油用途勾选 → 查询 → 勾选 → 提交确认。 您好啊,我按照昨天说的反复折腾还是不行,是啥原因呢?你们有遇到这种情况么?都是怎么解决的?