同学你好,答案如下:

(三)业务题 1.X公司2018年3月31日余额如下: 银行存款 56 000 应付账款 40 000 原材料 20 000 实收资本 121 000 固定资产 85 000 该公司4月份发生下列经济业务: (1)投资者追加投资30 000元,存入银行; (2)用银行存款偿还应付账款23 000元; (3)购买原材料1 200元,用银行存款支付; (4)购买设备50 000元,用银行存款支付30 000元,余款尚欠; (5)收到投资者投入机器一台56 000元,原材料一批25 000元; (6)购进原材料5 000元,款未付。 要求(暂不考虑税金因素): (1)根据期初余额开设T型账户; (2)为上述业务编制会计分录; (3)根据4月份发生的经济业务登记T型账户; (4)结出T型账户的发生额和余额。
会计分录题(共 32 分) 1.某企业本年10月份期初有关账户余额如下: 库存现金 1 400元 应付账款 10 000元 银行存款 24 000元 短期借款 14 000元 应收账款 5 000元 实收资本 60 000元 原材料 12 000元 盈余公积 7 000元 固定资产 48 600元 10月份发生下列经济业务: (1)收到投资者投入货币资金20 000元,存入银行。 购入材料一批,价值4 600元,增值税率13%,其中3 000元以银行存款支付,余款暂欠,卖方负责运输,货物经长途运输运达企业。 (3)以银行存款2 198元偿还前欠购买材料款。 (4)订制品生产车间领用该批材料。 (5)向银行借入为期3个月的借款5 000元,存入银行存款户。 (6)以库存现金600元存入银行。 (7)订制品车间发放从事直接生产的工人工资12000元。 (8)收到应收账款2 600元存入银行存款户。 要求: (1)根据上
[资料]某企业发生下列经济业务: 1.收到国家投入的资本5000 000元,已存入银行。 2. 向银行借人期限为半年的借款300 000元,已存人银行。 3.从银行提取现金5000元备用。 4.购入原材料90 000元,但货款尚来支付。 5.购买办公用品一 批, 以库存现金600元支付。 6.购人卡车一辆,以银行存款支付价款320 000元。 7.生产产品领用原材料 60 000元。 8.应付生产工人薪酬50 000元。 9.计提生产车间厂房和机器设备的折旧8000元。 10. 销售产品收人80 000元,但款项尚未收到。 11. 以银行存款支付前欠某单位的货款160 000元。 12以银行存款支付欠交的税金30 000元。 13.出售原材料收人现金2000元。 14.结转出售原材料成本1 800元。 15.将库存现金2 000元存入银行。 16. 以银行存款支付本月的借款利息1 500元。 【要求】根据上述资料,确定各项经济业务所涉及的账户名称及其所属类别,并填入表4。
该企业2018年1月份发生了以下经济业务:本期发生额①用银行存款购买材料50000元,材料已验收入库。②从银行借入短期借款80000元,直接偿还应付账款。③用银行存款偿还短期借款100000元。方④收到投资者追加投资500000元,存入银行。60⑤本期生产产品领用原材料100000元。⑥经批准,将资本公积300000元转为实收资本。本发生⑦用银行存款200000元购买不需安装的设备一台。平⑧购买原材料一批50000元,款项未付。
该企业2018年1月份发生了以下经济业务:本期发生额①用银行存款购买材料50000元,材料已验收入库。②从银行借入短期借款80000元,直接偿还应付账款。③用银行存款偿还短期借款100000元。方④收到投资者追加投资500000元,存入银行。60⑤本期生产产品领用原材料100000元。⑥经批准,将资本公积300000元转为实收资本。本发生⑦用银行存款200000元购买不需安装的设备一台。平⑧购买原材料一批50000元,款项未付。写会计分录
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗
①借:原材料50000 贷:银行存款50000 ②借:银行存款80000 贷:短期借款80000 借:应付账款80000 贷:银行存款80000 ③借:短期借款100000 贷:银行存款100000 ④借:银行存款500000 贷:资本公积500000
⑤借:生产成本100000 贷:原材料100000 ⑥借:资本公积300000 贷:实收资本300000 ⑦借:固定资产200000 贷:银行存款200000 ⑧借:原材料50000 贷:应付账款50000