你这个之前年度度提了折旧,你现在进行冲减,就是记累计折旧,贷以前年度损益调整。

老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
我们运输公司,账面有自卸车四台,17年注册公司和买车,当时发票丢失会计没入账,我一八年来,进项已经过期,去银行解压拿回来发票就把四台车入账了,一直计提折旧,一直没有业务发生,想注销,清理车没有进项要缴税,我给12366打电话问17年开的机动车发票还能否抵扣,他们说17年开始没有认证期限,去认证平台看有四台车可以抵扣,但是平台上的发票号码和金额跟我手里不一致,我找老板问咋回事,回答是贷款买车,为提高额度,做的假发票,真发票丢失,我让销售方提供真实发票记账联复印件盖发票章回来更正入账时候金额,把复印件贴到当年凭证上,把假发片拿掉,按照更正金额把计提折旧的金额更正到正确为止,这样操作有没有风险吗?
老师,我们运输公司有四个车17年买完发票丢失,没有入账,19年发票拿回来进项过期没有抵扣,直接价税合计入账,今年才知道17年之后的进项没有认证期限还可以抵扣,就去系统认证,结果发现发票和系统不符,然后找回和系统相符的发票,但是原来入账的发票金额大于真正发票金额,导致这些年的折旧多计提了20多万,然后冲减多计提的,但是今年的为利润是负15万多,这个多计提的折旧我改怎么做分录
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
我们账上有台勾机,说当报废卖了,那需要做合同吗
老师,从2017年公司成立时就开始亏损,怎么2024年资产负债表中利润分配是盈利状态。
退休返聘人员享不享受5000的生计抵扣
你好,自产自销的大米,除了交增值税,附加税,印花税,所得税之外,还需要交别的税吗
律师事务所法人变更后,需要在司法局,税务局,东方律师网,银行同步变更法人信息,还需要在哪里同步变更法人信息
建账数据试算不平衡,我该怎么去查呢?不知道是不是因为一个固定资产的数据引起的,一台电脑是2025.3.15购入的,我现在是截取10月末的数据当期初数据,这个卡片资料录入了,试算表上原值显示在累计借方,累计折旧显示在累计贷方,是不是因为这个原因呢?
对方要专票,但是发过来信息没有银行账号,地址开户行,我们能来吗?
老师,您好!小规模纳税人转登记为一般纳税人怎么在电子税务局操作?
研发费用辅助账怎么做呢?
业务员在我公司做1000万的销售,可能有500万的利润,这个500万怎么给业务员?
多计提的折旧是先冲减今年的再冲减以前年度的是吗?
今年的不够冲减才能冲减以前年度的是吗?
你这个是看一下哪些年度错误的,就对应的去之后今年错误了,那么冲今年的。之前年度错误的金额就填以前年度损益调整。
一共对计提20多万,今年的十多万以前年度的不到十万
老师,那最分录到以前年度调增之后月末软件会自动结转损益吗?还是我手动结转以前年度损益调整?
嗯,这个我不太清楚你用的是什么软件,你结转损益,你看一下,结转完了之后,你看你的以前年度损益调整还有没有余额,如果说有余额的话,那你就不能自动结转,需要手动做分录结转。
手动结转以前年度损益调整分录是什么?
借未分配利润贷以前年度损益调整。
老师直接借累计折旧贷未分配利润可以吗?
如果说你是小企业,准则可以这样调整,企业准则就要通过前面的以前年度损益调整处理。