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三环公司2018年4月应付工资总额92000元。其中:产部门直接生产人员工资40000元;生产部门管理人员工资15000元,管理部门管理人员工资21000元;销售部门人员工资10000元;建造厂房人员工资6000元;该企业发生职工福利费2000元,其中:生产部门直接生产人员福利费800元;生产部门管理人员福利费300元,管理部门管理人员福利费420元;销售部门人员福利费200元;建造厂房人员福利费120元。2018年4月30日,公司按照职工工资总额的10%和10%分别计提医疗保险费和住房公积金。公司分别按照职工工资总额的2%和2.5%计提工会经费和职工教育经费。公司当月发生的职工薪酬费用己在下月初支付。写出三环公司2018年4月确认应付职工薪酬时的会计处理:

2022-11-06 17:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-06 17:13

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2022-11-06
借:生产成本50*(1%2B10%%2B12%%2B2%%2B10.5%%2B2%%2B8%)=72.25       制造费用       管理费用       销售费用       在建工程 贷:应付职工薪酬——工资50                ——社会保险费125*(1%2B10%%2B12%%2B2%)=155                          ——住房公积金125*10.5%=13.125                         ——工会经费125*2%=2.5                         ——职工教育经费125*8%=10
2021-11-09
借生产成本50 制造费用20 管理费用30 销售费用15 在建工程10 贷应付职工薪酬125
2021-11-09
(1)应计入生产成本的职工薪酬金额=500+500×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=700(万元)(2)应计入制造费用的职工薪酬金额=100+100×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=140(万元)(3)应计入管理费用的职工薪酬金额=180+180×(10%+12%+2%+l0.5%+2%+2%+1.5%)=252(万元)(4)应计入销售费用的职工薪酬金额=50+50×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=70(万元)(5)应计入在建工程成本的职工薪酬金额=110+110×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=154(万元)(6)应计入无形资产的职工薪酬金额=60+60×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=84(万元)(7)分配工资等职工薪酬时会计分录:借:生产成本7000000制造费用1400000管理费用2520000销售费用700000在建工程1540000研发支出——资本化支出840000贷:应付职工薪酬——工资10000000——职工福利200000——社会福利费2400000——住房公积金1050000——工会经费200000——职工教育经费150000
2021-12-13
(1)应计入生产成本的职工薪酬金额=500+500×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=700(万元)(2)应计入制造费用的职工薪酬金额=100+100×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=140(万元)(3)应计入管理费用的职工薪酬金额=180+180×(10%+12%+2%+l0.5%+2%+2%+1.5%)=252(万元)(4)应计入销售费用的职工薪酬金额=50+50×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=70(万元)(5)应计入在建工程成本的职工薪酬金额=110+110×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=154(万元)(6)应计入无形资产的职工薪酬金额=60+60×(10%+12%+2%+10.5%+2%+2%+1.5%)=84(万元)(7)分配工资等职工薪酬时会计分录:借:生产成本7000000制造费用1400000管理费用2520000销售费用700000在建工程1540000研发支出——资本化支出840000贷:应付职工薪酬——工资10000000——职工福利200000——社会福利费2400000——住房公积金1050000——工会经费200000——职工教育经费150000
2021-12-13
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