同学, 你好,这个工资薪金按百分之三。

已知张某为某高校教师,2021年1月﹣11月工资薪金收入每月均为15000元,专项扣除4000元/月,专项附加扣除3000元/月,无其他减免及扣除,单位已按月进行了代扣代缴;12月张某工资薪金收入为16000元,发放年终一次性奖300000元,当月工资薪金单位已进行了代扣代缴,一次性奖单位按单独计税进行了申报代扣;年中张某给某企业进行税务筹划,获得税前收入30000元,企业已进行了代扣代缴;年中张某发表论文1篇,获稿酬3500元,出版专著1本,获稿酬30000元,杂志社及出版社已按税法规定进行了代扣代缴。根据以上资料分别计算:1)张某1-11月工资薪金累进预扣预缴税额;(2)张某12月当月工资薪金及奖金预扣预缴税额;(3)张某税务筹划收入预扣预缴税额;(4)张某稿酬收入预扣预缴税额;(5)按最优方案计算张某年度汇算清缴应退补税款。
简答题已知张某为某高校教师,2021年1月-11月工资薪金收入每月均为15000元,专项扣除4000元/月,专项附加扣除3000元/月,无其他减免及扣除,单位已按月进行了代扣代缴;12月张某工资薪金收入为16000元,发放年终一次性奖300000元,当月工资薪金单位已进行了代扣代缴,一次性奖单位按单独计税进行了申报代扣;年中张某给某企业进行税务筹划,获得税前收入30000元,企业已进行了代扣代缴;年中张某发表论文1篇,获稿酬3500元,出版专著1本,获稿酬30000元,杂志社及出版社已按税法规定进行了代扣代缴。根据以上资料分别计算:(1)张某1-11月工资薪金累进预扣预缴税额;(2)张某12月当月工资薪金及奖金预扣预缴税额;(3)张某税务筹划收入预扣预缴税额;(4)张某稿酬收入预扣预缴税额;(5)按最优方案计算张某年度汇算清缴应退补税款。
简答题已知张某为某高校教师,2021年1月-11月工资薪金收入每月均为15000元,专项扣除4000元/月,专项附加扣除3000元/月,无其他减免及扣除,单位已按月进行了代扣代缴;12月张某工资薪金收入为16000元,发放年终一次性奖300000元,当月工资薪金单位已进行了代扣代缴,一次性奖单位按单独计税进行了申报代扣;年中张某给某企业进行税务筹划,获得税前收入30000元,企业已进行了代扣代缴;年中张某发表论文1篇,获稿酬3500元,出版专著1本,获稿酬30000元,杂志社及出版社已按税法规定进行了代扣代缴。根据以上资料分别计算:(1)张某1-11月工资薪金累进预扣预缴税额;(2)张某12月当月工资薪金及奖金预扣预缴税额;(3)张某税务筹划收入预扣预缴税额;(4)张某稿酬收入预扣预缴税额;(5)按最优方案计算张某年度汇算清缴应退补税款。
已知张某为某高校教师,2021年1月-11月工资薪金收入每月均为15000元,专项扣除4000元/月,专项附加扣除3000元/月,无其他减免及扣除,单位已按月进行了代扣代缴;12月张某工资薪金收入为16000元,发放年终一次性奖300000元,当月工资薪金单位已进行了代扣代缴,一次性奖单位按单独计税进行了申报代扣;年中张某给某企业进行税务筹划,获得税前收入30000元,企业已进行了代扣代缴;年中张某发表论文1篇,获稿酬3500元,出版专著1本,获稿酬30000元,杂志社及出版社已按税法规定进行了代扣代缴。根据以上资料分别计算:(1)张某1-11月工资薪金累进预扣预缴税额;(2)张某12月当月工资薪金及奖金预扣预缴税额;(3)张某税务筹划收入预扣预缴税额;(4)张某稿酬收入预扣预缴税额;(5)按最优方案计算张某年度汇算清缴应退补税款。
已知张某为某高校教师,2021年1月-11月工资薪金收入每月均为15000元,专项扣除4000元/月,专项附加扣除 3000元/月,无其他减免及扣除,单位已按月进行了代扣代缴; 12月张某工资薪金收入为16000元,发放年终一次性奖300000元,当月工资薪金单位已进行了代扣代缴,一次性奖单位按单独计税进行了申报代扣; 年中张某给某企业进行税务筹划,获得税前收入30000元,企业已进行了代扣代缴; 年中张某发表论文1篇,获稿酬3500元,出版专著1本,获稿酬30000元,杂志社及出版社已按税法规定进行了代扣代缴。 根据以上资料分别计算: (1)张某1-11月工资薪金累进预扣预缴税额; (2)张某12月当月工资薪金及奖金预扣预缴税额; (3)张某税务筹划收入预扣预缴税额; (4)张某稿酬收入预扣预缴税额; (5)按最优方案计算张某年度汇算清缴应退补税款。
以前的会计没有记银行账,现在从2026年起,我要把银行账建起来,怎么录入银行账期初余额?
总分公司,在做季度申报企业所得税时,有先后顺序吗?比如必须总公司做完,分公司才能做?有什么其他需要注意的问题吗
老师我们公司有一些工程车,现在想出租给国外的公司或者个人使用,这个在账务上和税务上应该怎么处理
老师,公司收到打款备注出金,怎么做账
老师 法人转到公户3000交社保,这个分录怎么写
合同10年总金额1460万,每年146万,印花税按总额还是按每年数额交?
老师你好,我们是一家小规模个体户,是宾馆,租的场地,电费我们交了,但是发票开给房东(房东是一家公司),我们没有取得电费发票,25年度的,现在帐上挂着:应付帐款--国家电网 贷:银行存款,26年如何把帐做平,怎么写分录
账上有库存现金20万,做挂到法人账户名下,借:其他应付款-法人,贷:库存现金20万 这样做有风险吗,等于法人欠公司20万
你好老师,土地摊销按照什么标准摊啊,厂房拆除要怎么平账啊?
老师好,本月购进商品含税11300元,但是供应商要下个月才能开票,我本月该商品已经卖出去了,本月这笔购进的分录和下月分录怎么做,谢谢。