借固定资产清理25497 累计折旧 贷固定资产
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
老师我在每月计提固定资产折旧费时 分录是 借:业务活动费—固定资产折旧费 贷:固定资产累计折旧 —通用设备 但是我发现明细账固定资产科目原值一直保持不动,累计折旧和固定资产折旧分开的 这是怎么回事
资产负债表中固定资产项目=固定资产科目-累计折旧科目-固定资产减值准备科目+固定资产清理科目(不应该是借-贷+吗?借方️余额是卖亏了,贷方️余额是卖赚了)为啥老师讲的是(借+贷-呢)
老师,我们公司计入固定资产的一辆车销售出去了,我先是做了借累计折旧,固定资产清理,贷固定资产的分录,收到钱但是比固定资产清理科目钱,我做的借银行,借营业外支出,贷固定资产清理这样做对吗?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师我们是付款方,公司有个员工张三是在我们公司上班,我们公司付款给达人公司代发工资,因为在他们公司买的社保。这个我们公司应该怎么做账?
老师我有个公司的帐刚拿回啦,我要录入软件,看科目余额表就行吧
公司给员工保险通讯费,发票开员工个人可以吗
工地顾得临时工,买了商业保险,这种需要申报个税吗,如果不报个税工资应该怎么合规啊
我们公司请了一个挖机挖土。现在要结算给他。没有发票,是不是做个结算单就可以了。做劳务费税前可以抵扣吗?
老师,报销费用电子发票,发票金额大于报销金额可以吗
老师为什么要减掉所得税
居间费是三方签订协议 还是两方
我们是做电商的,会请人直播,会有一下小商品做福利,价格不是很贵,但是累计起来金额还是不小的,对方不能开具发票,要怎么处理呢
老师,你好,采购原材料的金额多记,导致账上一直挂着应付款,实际已经付完了,请问多记部分要怎么处理
借银行存款3万, 贷固定资产清理 盈交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
你们是一般纳税人的吗?
是一般纳税人
如果是一般计税的话,第二个固定资产是3万除以1.13。
老师,是这样吗?我需要报收入?报哪个金额?
你好,25392这个填写到你的销售额里面,增值税里面的销售额。