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老师,如果报关单不退税,需要正常纳税,把报关单上FOB做价税分离申报税款,这样操作对吗

2022-11-07 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 09:40

你好,这个不太合适,因为f op价格里面有一些包装费用,还有加工整理的费用,保管费用等,你这样做的话税额就多。

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齐红老师 解答 2022-11-07 09:41

是FOB,打错了一个字母。

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快账用户8403 追问 2022-11-07 09:42

我该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-11-07 09:43

你好,正常像内销一样,按照合同上的价格来确定就可以。

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你好,这个不太合适,因为f op价格里面有一些包装费用,还有加工整理的费用,保管费用等,你这样做的话税额就多。
2022-11-07
你好不退税的做免税申报
2024-03-03
你好,- 账务处理:将报错品名对应的进项税额转入成本。会计分录为“借:主营业务成本,贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)”。 ​ - 税务申报:在增值税申报表中,需将对应进项税额转出至相关栏次,不做退税申报。
2025-10-08
申报免税:不做退税申报,增值税申报表中需将对应进项税额转出至相关栏次。 做账:进项税额转入成本,分录为“借:主营业务成本,贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)”。 对其他部分退税的影响:若报错项与其他部分关键信息无关联,可能不影响;但税务机关审核时若发现报关单错误,可能影响其他部分退税进度或导致失败。
2025-08-30
同学你好 这个是需要一致才可以的 不一致只能按照报关单金额来申报
2022-10-25
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