同学,免税就是发票上的金额
老师,我们之前的税率是3%,现在不是有优惠嘛,变成了1%,但是之前签的销售合同是3%,所以现在开票只能开出1%,采购方就不同意了,他就把中间的税点差额扣下了,但是我们给它们开了合同全额发票。这该怎么办?
老师,我们是建筑公司,有人挂靠我们公司资质,付材料款的时候都是他打款过来我们给供应商付材料款,但是当时没有发票,所以我们做了预付账款,开发票给甲方的时候我们没有收税金,他把材料发票拿来抵扣不够的时候我们才收取税金,预付的材料我们也要算税金吗
老师,我们19年是一般纳税人开发票,现在对方不付款,喊把发票拿回来红冲130万,我们现在又是小规模纳税人,税务局说他不付款是经济纠纷不能红冲发票处理。但是他们确实不付这个款,因为没钱支付,再加上我们当时开发票时候是一个笼统项目,要开也要分项目开。这个应该怎样处理呀
老师,有个公司给我们开发票,是3月7号签的,当时签合同税率就是写的免税,这样对吗?不是政策从今年4月1号才开始有免税政策吗
老师,我们税务代理当时签合同的时候是3%的税率,但是现在政策优惠他们免税,开的发票也是免税,我们付款的时候就把税款扣了出来,付的剩余的,这样合理吗?但是他们开票是含税的,这样我们的付款和发票就不一样了
工厂购买拖把,会计分录怎么做,入什么费用
空调保养,具体怎么开票,麻烦给个具体的。谢谢
老师公司买的打印机和电脑,纸这些也要交印花税吗?
请问老师,银行存款余额调节表是企业自己制作的还是银行给的,我做了半年会计,还没遇到做这种调节表的
咨询下:经营范围如图,这个可以开研发费用的发票吗?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗