您好 北京华益有限责任公司2019年度实现净利润500万元,经股东会批准按净利润的10%计提法定盈余公积,按净利润的5%计提任意盈余公积,向投资者分配利润200万元。利润分配期初余额200万元。 (1)结转净利润时: 借:本年利润 500 贷:利润分配-未分配利润 500 (2)按规定提取盈余公积、宣告发放现金股利时: 借:利润分配-计提法定盈余公积 500*0.1=50 借:利润分配-任意盈余公积 500*0.05=25 贷:盈余公积-任意盈余公积 25 贷:盈余公积-法定盈余公积 50 借:利润分配-应付现金股利 200 贷:应付股利 200 (3)结转本年“利润分配”其他明细科目时: 借:利润分配-未分配利润 贷:润分配-任意盈余公积 500*0.05=25 贷:利润分配-计提法定盈余公积 500*0.1=50 贷:利润分配-应付现金股利 200 (4)计算年末未分利润: “利润分配 一未分配利润”T型账户 200%2B500-50-25-200=425

(1)年初未分配利润为1000万元,本年实现的净利润为1787.5万元。(2)后净润的10%提取法定盈余公积3)提取任意盈余公积200万元。4)向投资者宣告分配现金股利500万元。要求】(1)编制长江公司结转本年利润的会计分录。(2)编制长江公司提取法定盈余公积的会计分录。(3)编制长江公司提取任意盈余公积的会计分录。(4)编制长江公司向投资者宣告分配现金股利的会计分录。(5)计算年末未分配利润。(做结转利润分配明细账户的相关账务处理。)
华美股份有限公司,2015年至2016年的有关资料如下:(1)2015年“未分配利润”年初贷方余额100万元;(2)2015年实现净利润200万元,按10%提取法定盈余公积后,又按净利润的20%计提了任意盈余公积,宣告派发现金股利180万元;(3)2016年用银行存款支付已宣告的现金股利180万元。要求:(单位用万元表示)(1)编制2015年末有关结转净利润、提取法定盈余公积和任意盈余公积、宣告派发现金股利、结转利润分配明细账户的会计分录(盈余公积及利润分配要写明明细科目);(2)计算2015年末利润分配账户的余额;(3)编制2016年支付现金股利的会计分录。
北京华益有限责任公司2019年度实现净利润500万元,经股东会批准 按净利润的10%计提法定盈余公积,按净利润的5%计提任意盈余公积, 向投资者分配利润200万元。利润分配期初余额200万元。 (1)结转净利润时: (2)按规定提取盈余公积、宣告发放现金股利时: (3)结转本年“利润分配”其他明细科目时: (4)计算年末未分利润: “利润分配 一未分配利润”T型账户
公司2021年度的有关资料如下:(1)“利润分配”期初余额(贷)160万元(以前未分利润)“本年利润”年末余额(贷)120万元(全年的净利润)(2)按本年净利润的10%,提取法定盈余公积;按本年净利润的15%,提取任意盈余公积;(3)向投资者宣告分配现金股利100万元,尚未发放。要求:要具体金额!!!①编制年末结转本年利润的分录;②编制提取法定盈余公积和任意盈余公积的分录;③编制向投资者宣告分配现金股利的分录;④列出“利润分配”T形账户,计算未分配利润?
华美股份有限公司,2015年至2016年的有关资料如下:(1)2015年“未分配利润”年初贷方余额100万元;(2)2015年实现净利润200万元,按10%提取法定盈余公积后,又按净利润的20%计提了任意盈余公积,宣告派发现金股利180万元;(3)2016年用银行存款支付已宣告的现金股利180万元。要求:(单位用万元表示)(1)编制2015年末有关结转净利润、提取法定盈余公积和任意盈余公积、宣告派发现金股利、结转利润分配明细账户的会计分录(盈余公积及利润分配要写明明细科目)(2)计算2015年末利润分配账户的余额;(3)编制2016年支付现金股利的会计分录。
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?