同学你好 1.对的 2.挂靠的也得做成你们自己的项目然后挂靠方给你开发票你做成本

14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上,写上200万金额里面有21万还款,但是还是开200万收据,然后这样是正确的符合常理的是不?然后在正常的账务处理就可以了是不?
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
和朋友和开的公司,后来因为意见不和等问题散伙了,分两台机器,这个机器是我出资买的,钱给了卖机器的,机器的发票是开给和开的公司,散伙时他不愿意给钱,我就让他给我另外一个公司开了一张发票,金额是80万,当时也让他们开了一张现金收款的证明,现在他公司可能因为经营不善等问题,账面被查了,开给我的发票我没有转那么多钱给他,这个要怎么处理? 补充:后来两家公司也有业务往来,但是没有再开发票,公司给他公司前后转了也有30多万,我现金也有给他转了20多万 现在最好的处理方案是什么,还是我有这个现金收款证明就可以
以前的项目有7.8年,从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了,官司未结时:法院从最开始冻结120万(相当于我们账上120万不能用),然后到上月官司对方打赢了,法院直接把120万划走了,那么请问一下三个问题:1.官司未结时,冻结的120万如何做账;2.官司了结了,对方A材料商赢了,我们输了,我们的钱被法院直接划扣了(不是直接转给A材料商的)那这个账应该如何做;3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱,现在打官司才知道,别人赢了,法院把钱从我们账上划扣了,那我们还没有找对方开发票,这个发票还能找对方要吗,对方会开吗?4.开发票与不开发票账务处理是否一样,应该如何做账?
以前的项目有7.8年,从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了,官司未结时:法院从最开始冻结120万(相当于我们账上120万不能用),然后到上月官司对方打赢了,法院直接把120万划走了,那么请问一下三个问题:1.官司未结时,冻结的120万如何做账;2.官司了结了,对方A材料商赢了,我们输了,我们的钱被法院直接划扣了(不是直接转给A材料商的)那这个账应该如何做;3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱,现在打官司才知道,别人赢了,法院把钱从我们账上划扣了,那我们还没有找对方开发票,这个发票还能找对方要吗,对方会开吗?4.开发票与不开发票账务处理是否一样,应该如何做账?
老师:出口了一辆货车并免费赠送了一批配件,问这批配件是否要视同销售申报增值税,配件的进项税能否认证抵扣。那账务怎么处理?
不同银行之间互转,针对每个银行流水做账,最后发现都录了2遍,如何修改呢
老师,投资公司买自己的住房,有风险吗?
电子税务局如何取消开票员信息
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,投资公司下面的业务公司分红到该投资公司的投资收益,可以买房、买车,可以发工资和年终奖是吗?可以报销费用吗?如果用投资公司的投资收益买车的话,那购置车辆的进项税又怎么处理呢?因为投资公司不做业务只投资,就没有销项。
请问老师,关于股权架构搭建的中间层(控股平台或者投资公司),如果投资公司取得了500万分红收益,到底要不要缴纳企业所得税,我查了网上的资料,有的说要交25%企业所得税,有的又说免企业所得税。
老师您好,一般户能不能直接发工资
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
2老师这个账站在内账的角度是对的,但站在外账角度确实是平不了账是吧
同学你好 对的 外账只能计入营业外
营业外支出吗?
同学你好 对的 其实外账挂靠的必须做成你们自己的项目然后挂靠方给你开发票你做成本 不能单独收税费管理费
我知道,现在甲方没有钱,只能拿房子抵账给挂靠人,所以我们也没有办法,打出去的投标保证金没法正常退回(因为对方要以房抵账抵给挂靠人)所以挂靠人不用直接来找我们结款这个钱,就差30万票,我们就只能要求挂靠人把损失的30万发票的抵税补给我们。
那你们私户收款才可以 不能公户
嗯嗯他还有账在这里,也可以直接扣除。
同学你好 这个可以的
老师如果非要解决这件事,我的理解都是正确的是吧,外账平不了的处理方式就是把他当做死账收不回,然后就做到营业外支出是不是,营业外支出影响利润变小,这样也相当于把账务问题都处理了是不是
对的 是这样理解的
我在想别人对方这样操作内账是平了,外账的理解是不是也是跟我们的思路一样的啊?
同学你好 对的 这个是一样的
老师还是刚才的一件事,挂靠人让我们盖章,我们是甲方,实际涉及是三方,这个签字还把第四方武汉极风扯进来了是什么意思,这个账务说明太含糊了搞不懂。
同学你好 保证金是借的你们吧
其实是上面一件事,我们代打保证金给到振豪公司了,然后挂靠人想直接把把这个钱从对方那里拿走,别人没有钱就用房子抵账,是说的上面的同一件事情,只是我们需要盖这个文件章子,其实我的理解我们是涉及到三方啊,振豪公司,我们公司,顾鹏三方,没有极风公司什么事情啊,他们出这个文件出局了四方可以理解,我们现在把钱要结给顾鹏(因为他有账在公司不扣除30万代付的有60万啊)振豪欠我们公司的投标保证金30万,然后极光又欠振豪,,所以这个账就直接转到极光公司身上让他付清以房抵给顾鹏就可以是不是。他这个文件太含糊要我们自己去猜。。。。。直接让我们这样盖这样的章是不行的是不是
同学你好 对的 这个不可以的 你们盖章就承担责任的 需要明确才可以
我的理解是1.我们直接出具三方的解释这件事情,2.或者我们跟挂靠人之间出具一个文件代表我们账务这个30万是直接让振豪来付(因为我们有保证金在振豪那里),我们在出具一个文件给到振豪让振豪给这30万给到顾鹏,至于这个极风和振豪什么关系我们,以及这个钱最终是极风打给顾鹏的是要他们出具东西给到我们,这样是不是清楚些,3.还是四方都在同一文件里面把具体事情关系都反应在一起,,以上3种方式哪种方式最好?
你们和挂靠方之间签一个协议,明确责任