会计账务处理 : (1)收入户、支出户收到利息收入 行政事业单位 借 : 银行存款 贷 : 应缴财政专户款 (2)上缴区级财政专户〈利息先划入单位收入户 ) 行政事业单位 借 : 应缴财政专户款 贷 : 银行存款

老师好,书本上 利息收入 是 借 银行存款 贷 财务费用—利息收入 为什么 工作中 都是 借 银行 借 利息负数?
请问一下收到银行利息是不是借银行存款贷财务费—利息收入
16、利息收入是指政府单位取得的银行存款利息收入、投资国债取得的利息收入。对错
行政单位,银行利息收入,借:银行存款,贷:利息收入,为什么报表不平,差额就是这笔利息
老师,银行利息收入是不是:借:银行存款 100 贷:财务费用-利息收入 100 这个要结转的吗
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
还是不平
你好,我看一下报表呢,你是不是最后本月没有结转
结转了啊
如果结转了这个分录是没有问题,你看看是不是有其他尾差,比如税金
没有的,就是这个
这一笔是正确得同学,如果结转了应该不是这笔的问题
我也觉得没问题,有没有可能报表取数公式有问题,资产类货币资金没有取到数
这个取数是系统设置问题