你好可以的 不设置预付的可以用应付

老师:请教一下出包方式下的质保金要怎么账务处理?如:酒店量化工程合同价:292688元质保金5000元 已经付了3笔 支付定金: 借:预付账款 111000 贷:银行存款 111000 支付进度款: 借:在建工程 80000 贷:银行存款 80000 支付进度款: 借:在建工程 50000 贷:银行存款 50000
1.借:短期借款50000贷:银行存款500002.借:固定资产100000贷:实收资本1000003.借:银行存款20000贷:应收账款200004.借:固定资产100000贷:银行存款80000应付账款200005.借:固定资产40000银行存款60000贷:实收资本100000
用银行存款,预付货款80000?会计分录是借:应付账款:80000 贷:银行存款80000吗
(1)用银行存款归还期限6个月的借款80000元。设置会计分录
(1)用银行存款归还期限6个月的借款80000元。设置会计分录
我2月的进项>销项,超20万,如果不交税的话勾选抵扣是进=销,还是稍微大点,还是全部勾选合适?
本公司没有收到采购货品的发票,可以先开具增值税销售货物发票?我认为不可开具,但是领导硬是我要开具
老师,请问无票的福利费支出,我可以不放福利吗?直接单独一个无票支出科目,可以吗?反正无票不能税前扣除,福利费又有限额,这样两边重复了
2021年12月1日,某企业“坏账准备--应收账 款”科目贷方余额为1万元。12月25日,收回已作坏账转销的应收账款1万元;12月 31 日,应收账款余额为130万元,经减值测试,应收账款的预计未来现金流量现值为 118 万元。不考虑其他因素,12月31日该企业应计提的坏账准备金额为( )万元。 A. 10 B. 12 C11 D13
个体户今年1月变为查账征收,1月把税交了,1月至3月都没有使用开票,3月又变为核定征收,核定额度为季度33万现在注销的话,还需要交税吗
本公司没有收到采购货品的发票,可以先开具增值税销售货物发票?我认为不可开具,但是领导硬是我要开具
老师好 我们是劳务派遣公司 因用人单位违约 员工起诉需要赔偿 赔偿款打到我们单位 我们代支付给了员工 现在用人单位让我们开发票 这个发票咋开
个人所得税经营所得在哪里申报,流程
老师高新技术企业每年有要报的表吗
过期商品报废凭据及报废流程
那我的余额表应付账款期初有30000,我填余额表的应付账款期末数的时候应该是110000吗?
你好 应付借方余额 放到预付账款里面去
不用管余额表的应付账款吗
你好 对的 不看这个的
那我应付账款是30000就写30000就对了是吧?
应付账款借方余额 贷方余额分别多少
没有变化
借应付帐款贷银行 就这一个业务吗 是的话应付账款0 预付账款增加8万
是的,一个业务,但是应付账款有期初数啊?不填吗
期末余额借方的哪部已经放到了预付账款 预付账款余额根据应付帐款借方明细余额➕预付账款借方明细余额填写
期初余额表应付账款100000。发生如下业务1、用银行存款提前还了应付账款10000。2、预付货款80000。会计分录怎么写,期末余额表应付账款科目填多少?
都是一个企业的吗 1借应付账款贷银行存款1万 2借应付帐款8万 贷银行存款 应付账款余额1万
为什么应付账款余额是1万呢?不应该是9万吗
余额表里的预付账款不填吗
都是同一个企业 贷方余额100,000第一个借方余额10,000第二个借方余额80000 10,0000-80,000这个不就是10,000
100000-10000-80000等于10000,最后余额表应付账款就是10000,对吧?
你好对的 是这么做的
好的。明白了,谢谢老师
不用客气 工作愉快