你好可以的 不设置预付的可以用应付
老师:请教一下出包方式下的质保金要怎么账务处理?如:酒店量化工程合同价:292688元质保金5000元 已经付了3笔 支付定金: 借:预付账款 111000 贷:银行存款 111000 支付进度款: 借:在建工程 80000 贷:银行存款 80000 支付进度款: 借:在建工程 50000 贷:银行存款 50000
1.借:短期借款50000贷:银行存款500002.借:固定资产100000贷:实收资本1000003.借:银行存款20000贷:应收账款200004.借:固定资产100000贷:银行存款80000应付账款200005.借:固定资产40000银行存款60000贷:实收资本100000
用银行存款,预付货款80000?会计分录是借:应付账款:80000 贷:银行存款80000吗
(1)用银行存款归还期限6个月的借款80000元。设置会计分录
(1)用银行存款归还期限6个月的借款80000元。设置会计分录
老师,请问公司(一般纳税人)自产自销的农产品开具免税发票,对方可以进行抵扣吗
印花税申报表如何申报,应税金额是合同金额吗,含不含增值税。
老师你好,小规模公司买个小汽车,租出去,经营范围写上租赁就行吧,还需要办什么证吗
@刘艳红老师,老师,利润分配二级科目以前年度损益调整和以前年度损益调整有什么区别?是不是可以这样理解,小企业会计准则补计提2020年漏录入的固定资产折旧用利润分配二级科目以前年度损益调整时,不用改2024年报表,假如是企业会计准则用以前年度损益调整,要改2024年报表,问题是这两个科目最终都转入未分配利润中,为什么小企业会计用的科目是影响当时未分配利润,而会计准则用的就算是影响
老师法人可以兼财务吗?
有没有老师开过pcba板的发票呀?税收货物名称应该选什么啊?只找到了pcb板的
营业执照上可以开材料,但我们主要提供劳务,想问开小额的有没有什么影响
老师,请问一下20年开的纸质发票100万,但是甲方当时只拨付了993000多,剩余7000一直没有拨付,甲方意思是7000红冲掉,可以红冲么?
印花税最新政策是什么?有什么变动?
请问一个人工他在A公司每个月领¥5000在A公司缴纳社保,同时他又在B公司兼职,每个月2000块钱,在毕公司的工资还需要缴纳社保吗?
那我的余额表应付账款期初有30000,我填余额表的应付账款期末数的时候应该是110000吗?
你好 应付借方余额 放到预付账款里面去
不用管余额表的应付账款吗
你好 对的 不看这个的
那我应付账款是30000就写30000就对了是吧?
应付账款借方余额 贷方余额分别多少
没有变化
借应付帐款贷银行 就这一个业务吗 是的话应付账款0 预付账款增加8万
是的,一个业务,但是应付账款有期初数啊?不填吗
期末余额借方的哪部已经放到了预付账款 预付账款余额根据应付帐款借方明细余额➕预付账款借方明细余额填写
期初余额表应付账款100000。发生如下业务1、用银行存款提前还了应付账款10000。2、预付货款80000。会计分录怎么写,期末余额表应付账款科目填多少?
都是一个企业的吗 1借应付账款贷银行存款1万 2借应付帐款8万 贷银行存款 应付账款余额1万
为什么应付账款余额是1万呢?不应该是9万吗
余额表里的预付账款不填吗
都是同一个企业 贷方余额100,000第一个借方余额10,000第二个借方余额80000 10,0000-80,000这个不就是10,000
100000-10000-80000等于10000,最后余额表应付账款就是10000,对吧?
你好对的 是这么做的
好的。明白了,谢谢老师
不用客气 工作愉快