你好可以的 不设置预付的可以用应付
老师:请教一下出包方式下的质保金要怎么账务处理?如:酒店量化工程合同价:292688元质保金5000元 已经付了3笔 支付定金: 借:预付账款 111000 贷:银行存款 111000 支付进度款: 借:在建工程 80000 贷:银行存款 80000 支付进度款: 借:在建工程 50000 贷:银行存款 50000
1.借:短期借款50000贷:银行存款500002.借:固定资产100000贷:实收资本1000003.借:银行存款20000贷:应收账款200004.借:固定资产100000贷:银行存款80000应付账款200005.借:固定资产40000银行存款60000贷:实收资本100000
用银行存款,预付货款80000?会计分录是借:应付账款:80000 贷:银行存款80000吗
(1)用银行存款归还期限6个月的借款80000元。设置会计分录
(1)用银行存款归还期限6个月的借款80000元。设置会计分录
5月的费用票能做四月份账吗
老师:我们是酒店行业,进账发票如果不设置辅助核算登记发票的号码, 发票后面可能存在的问题?我应该怎么做嘞?
公司在哪里给员工代缴个人收入所得税?
公司给员工在哪里缴个人收入所得税
老师,有限合伙企业需要做工商年报呢?为什么首次登陆注册都查不到呢?
运输公司,收取运费,必须得设置预收账款吗?
老师,请问注销需要查几年数据?
老师,买的公寓房契税怎么交?谢谢
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。麻烦会的老师详细解答一下 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师都不要接手我的问题
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师都不要接手我的问题
那我的余额表应付账款期初有30000,我填余额表的应付账款期末数的时候应该是110000吗?
你好 应付借方余额 放到预付账款里面去
不用管余额表的应付账款吗
你好 对的 不看这个的
那我应付账款是30000就写30000就对了是吧?
应付账款借方余额 贷方余额分别多少
没有变化
借应付帐款贷银行 就这一个业务吗 是的话应付账款0 预付账款增加8万
是的,一个业务,但是应付账款有期初数啊?不填吗
期末余额借方的哪部已经放到了预付账款 预付账款余额根据应付帐款借方明细余额➕预付账款借方明细余额填写
期初余额表应付账款100000。发生如下业务1、用银行存款提前还了应付账款10000。2、预付货款80000。会计分录怎么写,期末余额表应付账款科目填多少?
都是一个企业的吗 1借应付账款贷银行存款1万 2借应付帐款8万 贷银行存款 应付账款余额1万
为什么应付账款余额是1万呢?不应该是9万吗
余额表里的预付账款不填吗
都是同一个企业 贷方余额100,000第一个借方余额10,000第二个借方余额80000 10,0000-80,000这个不就是10,000
100000-10000-80000等于10000,最后余额表应付账款就是10000,对吧?
你好对的 是这么做的
好的。明白了,谢谢老师
不用客气 工作愉快