同学你好 这个可以的哦
你好,老师。我司是服装加工厂,出口企业。现在结业清算了,9月份已经完全停工了,11月份的时候出口退税也申报完了,现在收到进项发票(电费发票,银行发票),电费发票是11月厂区用电的,我司已经在11月就搬出厂区了,11月厂区是其他公司用电,他们预付了电费给我司,但是变压器还是我司的名字,供电局开票给我司,我司做其他业务收入,请问这些发票我司是否可以认证抵扣退税税金?
你好老师,请问我申报出口退税了,今天才发现被退回了,然后税务局要求留到下个月申报,所以想请问一下,现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀?删掉还是?另外既然驳回了,那是不是相当于我们认证的进项认证多了?那认证的这部分应该怎么做账报税呀?然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候,上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师,我公司是外贸公司,由于会计在认证增值税发票的时候应退税认证,却弄成抵扣认证了。因为是五月份认证的,已经无法退回所属期,只能做进项税转出,再找税务部门在异地协作平台上做增值税进项转出,申请开具增值税抵扣凭证进项税额转出情况核实函,然后根据操作步骤说是一周左右发票信息会自动转过去,至于税务部门怎么操作,税务老师也不清楚,请问这种情况遇到过吗?怎么处理
老师,我们是外贸企业出口的,8月份出口了一批货物,购进的进项发票我在勾选平台提交了,电子税务局看到状态是已认证未稽核,我是不食要等到稽核通过后然后再做相应退税申请
老师您好,外贸出口退税今天申请未通过,它跳出的批次是十月(202210),但我在电子税务认证发票的时候,它跳出认证月份是11月,我可以在出口退税系统撤回改批次吗?改成11月再退税
老师你好,一般纳税人企业,本月有销项税14545.49,没有进项税,有留底税额5466.15,这个增值税怎么做账务处理,分录怎么做,我是这样做的,有收入是借应收账款176162.03,贷主营业务收入161616.54,贷应交税费应交销项税额14545.49。月末结转增值税:怎么做,这种情况,新手小白,请老师说的详细点
公司刚买的车35万,是可以一次性入费用吗?不用按固定资产折旧摊销入账吧?
你好,请问我是公司会计,但是企业所得税年终汇算是包给税务师的人做的,我是办税人对方要拿我的号码进电子税务局申报,这样对我有没有影响风险因为公司年终汇算也存在风险?还是添加对方用对方自己身份进去电子税务局申报呢?
老师,24年9月份的发票,还可以报销吗?
老师 交接申报表和账套里的报表不一样 这要怎么办呢
小规模纳税人开免税发票加专票季度超30万,增值税按多少交
老师,公司有暂估票来不了,现在做年报,24年无没营业无收入无成本,我把这个暂估金额直接调减管理费用行不行,是亏损的
老师老师企业固定资产处置是不是不受营业范围限制?
老师财务公司的收入 属于 劳务收入吗 汇算清缴时收入填那一栏
你好老师小规模纳税人 1-3月份的有2475.25元的利润应该叫什么税 交的税怎么做会计分录
因为我已经做到了远程自检,然后我可以撤回返回去修改批次,对吧?
同学你好 你勾选了可以不退税 什么时候收集齐什么时候退税
因为上月疫情,然后电子税务局系统没勾票,也没开票,等到解封就11月了,然后就把发票勾选掉了,本来是要跳出10月的,结果他直接就跳出勾选的票在11月里体现,然后就做了出口退税,因为自动跳出的批次是10月,结果远程自检所有发票都通不过,这种情况自己可以修改批次是吧,我就想确定这点可不可以。
同学你好 对的 这个可以自己改的
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢 以后申请退税的时候什么时候收集齐退税资料就什么时候申请