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我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法

2022-11-09 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-09 14:23

同学你好 没有发票的话这个不能税前扣除的 需要调增 但是别挂老板的往来

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快账用户8913 追问 2022-11-09 14:25

那现在代理记账那边挂了老板名字的往来,这个要怎么整? 如何调整?

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快账用户8913 追问 2022-11-09 14:28

公司法人不是老板,公司的股权没有他的名字。但是实际工作上,他就是老板。他目前因为一些原因无法在股权上显示出来。所以他明细的门店,公司是和他租的。现在租金和押金加起来都70万左右了。代理记账那边就一直挂其他应付款-老板的名字。余额就是负数-75万

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齐红老师 解答 2022-11-09 14:36

同学你好 尽量不要挂法人和股东的

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同学你好 没有发票的话这个不能税前扣除的 需要调增 但是别挂老板的往来
2022-11-09
你好,同学。你这都是属于往来款项,如果这些往来款项是由其中一个明细偿还,那么你这样对冲是没问题的
2020-12-17
同学你好 年底处理不能这样对冲的,该收的收,该付的付才行的
2020-12-17
同学你好,这个增值可以算集团的,按增值额集团做账,借,长期应收款,贷,资本公积。子公司做,借,原材料等科目,贷,长期应付款。 这个增值也可以算子公司的,集团就不用做账了,子公司做账,借,原材料等科目,贷,资本公积。
2022-10-23
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2024-05-18
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