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货到票未到车间已领用,次月票到分录怎么做?

2022-11-09 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 20:41

你好,次月票到 借:应付账款-暂估 ,  贷:库原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

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快账用户8646 追问 2022-11-09 20:48

车间领用分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-11-09 20:50

你好,车间领用分录是 借:生产成本,贷:原材料

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快账用户8646 追问 2022-11-09 20:58

请问老师,票未到已出货,票回来后生产成本需要调整吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 20:58

你好,之前领用计入生产成本的金额,是有错误吗 

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快账用户8646 追问 2022-11-09 21:00

暂估金额

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齐红老师 解答 2022-11-09 21:01

你好,之前领用计入生产成本的金额,是有错误吗  麻烦给个正面回复,好吗 

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快账用户8646 追问 2022-11-09 21:03

票未到,车间已领用原材料时暂估金额

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齐红老师 解答 2022-11-09 21:04

你好 1,如果领用的金额有错误,需要做相应的调整 2,如果领用的金额没有错误,就不需要调整

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快账用户8646 追问 2022-11-09 21:14

票未到原材料入库是暂估,票到后需要冲减,成本就不需要了吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 21:15

你好 1,如果领用的金额有错误,需要做相应的调整 2,如果领用的金额没有错误,就不需要调整 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户8646 追问 2022-11-09 21:22

是的,有疑问?票未到,原材料出库,生产成本金额是不含税金额?

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齐红老师 解答 2022-11-09 21:23

你好,票未到,原材料出库,生产成本金额是领用材料的不含税金额。 1,如果领用的金额有错误,需要做相应的调整 2,如果领用的金额没有错误,就不需要调整 你的疑问具体是什么呢

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快账用户8646 追问 2022-11-09 21:32

那邹老师,你说的金额有误是什么错误呢?

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齐红老师 解答 2022-11-09 21:44

你好 比如暂估是10万,你领用的时候是10万,之后取得发票也是10万,那说明没有错误,就不需要调整 比如暂估是10万,你领用的时候是10万,之后取得发票是11万,那说明有错误,就需要调整的

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快账用户8646 追问 2022-11-09 21:55

邹老师,采购时50000元,发票价税合计50000元,那就没有错误是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 21:56

你好 你的意思是暂估入账5万,取得专用发票价税合计也是5万? 

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快账用户8646 追问 2022-11-09 22:49

嗯,嗯 是的

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齐红老师 解答 2022-11-10 07:57

你好,这样属于有错误 以为暂估5万是不含税的,取得发票的时候5万需要做价税分离处理(价税分离之后,原材料的金额就是5万/1.13)

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你好,次月票到 借:应付账款-暂估 ,  贷:库原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-11-09
是自己使用的吗?如果是的话,借预付账款贷,银行存款 借固定资产贷,应付账款暂估
2022-05-23
你好,没有发货,没有收到货款, 借应收账款 贷,预收帐款、 应交税费应交增值税。
2022-03-30
你好,购买原材料,货已到,款已付,发票未到 借:原材料,贷:应付账款—暂估 借:预付账款,贷:银行存款 次月收到票 借:应付账款—暂估,贷:原材料 借:原材料,贷:预付账款
2023-06-17
你好,采购50000元 ,货到票未到 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 次月票收到税金5752.1元 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-11-09
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