你好,次月票到 借:应付账款-暂估 , 贷:库原材料 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目

生产企业,已开发票,未收到货款,未发货怎么做分录? 不用开票,已发货,未收到货款怎么做分录?未开发票,已收到货款,未发货怎么做分录?
银行存款已支付货款。货已入库。未收到发票,怎么做分录。发票过几个月收到了又怎么做分录。
请问采购50000元货到票未到怎么做分录次月票收到税金5752.1元又怎么做分录?
货到票未到车间已领用,次月票到分录怎么做?
货已到,货款已经付,发票未到,怎么做财务分录
老师,店里给顾客送礼,送的香烟化妆品,这种能报销吗?会不会被查?
老师您好,我们租赁的厂房的装修费分别开材料费和建筑服务*安装服务可以吧?是5月份开的,6月1日新的开票规定对这个有影响吗?
老师,如果根据判断认为存在与治理层职责相关的,涉及舞弊的事项,除非法律法规禁止,CPA应当就此与治理层沟通, 这句话对吗?
商标转让款怎么入账?
2026年6月最新税收编码下,工业电气技术调试服务开在哪个税收编码?
老师,请问我们做代理出口证服务费的,那我开票的时候要选生产生活服务还是选择其他生产生活服务?我这个票面该怎么开呢?之前开的都是代理服务费的发票
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师好.请问下企业所得税汇算清缴,固定资产A105080表,已折旧完的电子设备也要填吗
我司25年小规模纳税人时,有海关缴款书,现在升级一般纳税人,这个海关缴款书还可以抵扣吗
工业电气技术调试服务开在哪个税收编码?
车间领用分录怎么做?
你好,车间领用分录是 借:生产成本,贷:原材料
请问老师,票未到已出货,票回来后生产成本需要调整吗?
你好,之前领用计入生产成本的金额,是有错误吗
暂估金额
你好,之前领用计入生产成本的金额,是有错误吗 麻烦给个正面回复,好吗
票未到,车间已领用原材料时暂估金额
你好 1,如果领用的金额有错误,需要做相应的调整 2,如果领用的金额没有错误,就不需要调整
票未到原材料入库是暂估,票到后需要冲减,成本就不需要了吗?
你好 1,如果领用的金额有错误,需要做相应的调整 2,如果领用的金额没有错误,就不需要调整 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,有疑问?票未到,原材料出库,生产成本金额是不含税金额?
你好,票未到,原材料出库,生产成本金额是领用材料的不含税金额。 1,如果领用的金额有错误,需要做相应的调整 2,如果领用的金额没有错误,就不需要调整 你的疑问具体是什么呢
那邹老师,你说的金额有误是什么错误呢?
你好 比如暂估是10万,你领用的时候是10万,之后取得发票也是10万,那说明没有错误,就不需要调整 比如暂估是10万,你领用的时候是10万,之后取得发票是11万,那说明有错误,就需要调整的
邹老师,采购时50000元,发票价税合计50000元,那就没有错误是吗?
你好 你的意思是暂估入账5万,取得专用发票价税合计也是5万?
嗯,嗯 是的
你好,这样属于有错误 以为暂估5万是不含税的,取得发票的时候5万需要做价税分离处理(价税分离之后,原材料的金额就是5万/1.13)