同学你好 对的 需要体现出来 应收款和应付款不在利润表中体现,属于资产负债表项目;

我开出发票的时候分录是借应收账款贷主营业务收入-应交税费增值税 收到款借银行存款贷应收账款, 这样对吗
老师好,开了发票的应收款,要如何持挂账? 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到账款 借:银行存款 货:应收账款 这样子可以吗?
借应收账款a公司,贷主营业务收入,接着借应付账款a公司,,贷银行存款。都是挂同个公司。这样我要转到应收账款里。怎么做分录
1、借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 实际支付简易征收的税费时, 借:应交税费—简易征收, 贷:银行存款。 2、借:应收账款等, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税—简易征收。 实际支付简易征收的税费时, 借:应交税费—应交增值税—简易征收, 贷:银行存款。 3、借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 实际支付简易征收的税费时, 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款。 请问这哪个是对的?
一般纳税人: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 借:银行存款 应收账款 老师 是这样的分录吗 我这个库存商品会一直越来越多呀 怎么做是对的呢 借:库存商品 贷:应交税费-进项税额 应付账款 借:应付账款 银行存款
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
老师你好,如果体现出来的话,每一步的分录是如何的呢
这个就是你账上的往来余额
挂应收应付的分录是怎么做呢?实际收款付款的分录又是如何做呢?
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借库存商品 贷应付账款
到了本月实际收到或者付货款,借银行存款贷应收账款。借应付账款贷银行存款。这样吗?
同学你好 对的 是这样的
老师你好,如遇到加工费的情况,借制造费用-加工费、袋应付账款?对吗
同学你好 对的 是这样的
借制造费用 贷应付账款
老师你好我有点搞混了,挂应收应付账款,例如10月份做帐套那挂应收应付的是9月份吗?
当月做当月的哦 你做错了可以以后调整
老师你好这意思是,当月做当月的,还是需要先做挂帐,然后实际发生的往来帐去冲销应收应付科目?是这样理解吗
对的 是这样理解的哦
老师你好,实际的存货,跟资产负债表上存货不一样,单只把资产负债表上的原材料+库存商品这两个科目加起来的金额就和实际的库存一样,然后把在产品算上去就不一样了,这是为什么呢?
资产负债表的存货存货=原材料%2B库存商品%2B委托加工物资%2B周转材料%2B材料采购%2B在途物资%2B发出商品%2B材料成本差异(借方为加,贷方为减)-存货跌价准备
那么资产负债表上的存货,会跟实际的库存不一样吗
同学你好 是的 你实际的库存没有包含这么多东西
老师你好,那么资产负债表上存货显示在产品一栏,但是车间的流水线是当天领料当天完工做成成品入库,那么这个在产品的金额应该如何跟领导解释会产生出来的呢
领导觉得资产负债上的存货比实际库存要多,觉得虚假,要求去调整报表上的存货要与实际的存货一样,这样合适吗?
资产负债表的存货就是我上面给你的公式 他就是这样的呀 不能随便改 你改了报表不平了哦