您好 解答如下 1)将原固定资产转入在建工程 借:在建工程 500万 累计折旧 500万 贷:固定资产 1000万 (2) 更新部分(此处,2万元价款与新办公楼入账价值无关,无需计入) 借:在建工程 600万 贷:工程物资 600万 (3) 被替换部分账面价值(该题中,题目给的是账面原值不是账面价值,因此需要计算折旧) 100-100*50%=50 其中 50%为折旧率 借:营业外支出 48万 银行存款2 贷:在建工程 50万 (4) 新办公楼入账价值 500%2B600-50=1050万 借:固定资产 1050万 贷:在建工程 1050万
A公司对一座办公楼进行更新改造,该办公楼原值为1000万元,已计提折旧500万元。更新改造过程中发生支出600万元,被替换部分账面原值为100万元,出售价款为2万元的分录怎么写
2.A公司对一幢办公楼进行更新改造,该办公楼原值为1000万元,已计提折旧500万元。更新改造过程中发生支出600万元,被替换部分账面原值为100万元,出售价款为2万元。请做出相关账务处理分录。
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我是采购人提前预支2000元买公用品报销的时候是怎么附加账单上
老师,我们公司5月份新建了一座对外营业的充电站,5月份在云快充平台收到43.03元的电费收入,6月份收到电力公司5月分的电费明细表金额339.01元,请问这个43.03元怎么云账务处理
打款给公司领导支付公关费,做账怎么后期怎么做
老师,您好,请问餐饮行业的财务分析怎么做呢
你好老师,满足小微335标准,是年度1-12月不能超300万营业额还是近12月内(比如8月到次年6月
宋生老师 补做的话是做在四五月份吗?
父亲61周岁,兄弟三个,期中俩人扣1500,另一个不扣,行吗
老板新成立一家公司,购买了高档住房和写字楼,用住房和写字楼用来实缴公司资本,好不好?
请问录入初始余额时候,根据科目余额表,本年利润怎么填,科目余额表上本年利润余额是借方,但是不平,不知道哪里错了
老师,月末结转税金及附加是5.2,交纳时是5.1账上多了0.1怎么做平