你好,按照200来算的差额放到销售费用和财务费用。

老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
哦哦,那增值税也是要按照200的收入来算对么?
对的,是的,是这么做的。
那平台开的服务费专票,在计算增值税的时候可以抵扣吗?
可以的,可以抵扣的。
另外想问一下,如果我11月份开的发票,11月报税的时候可以在勾选平台上直接勾选么
所属期是11月份才可以啊。
就是你只能抵扣11月份的销项。
好的好的,谢谢
不用客气,工作愉快。