你好,学员稍等一下

目的:练习财政直接支付和财政授权支付方式下零余额账户用款额度、财政应返还额度的核算。资料:1.某事业单位收到代理银行转来的财政授权支付到账通知书,财政部门向单位零余额账户下达授权支付用款额度600000元。装:逍2.年末,某事业单位代理银行提供的对账单,注销了零余额账户用款额度80000该设本年度财政授权支付预算指标数大于财政授权支付额度下达数120000元,本年度财政音月20接支付预算指标数与财政直接支付实际支出数的差额70000元。3.下年度年初,该事业单位收到代理银行提供的上述额度恢复到账通知书;收到駄支付政部门批复的上述上年未下达的零余额账户用款额度。款结4.事业单位以财政直接方式(上年直接支付)支付业务部门的委托业务賣款260000元,支付行政管理部门的资料印刷费3000元。决算要求:根据以上经济业务,编制该事业单位的会计分录。
某职业高校发生以下经济业务,请编制相关财务会计分录和预算会计分录。 1.收到财政直接支付额度100000元,用于购买教室投影仪,设备经验收合格己经交付使用。 2. 因业务活动需要,购买零星办公用品30000元(非专项资金),己经交付使用,款项己通 过银行存款支付 3. 接受A单位的现金捐赠35000元(专门用于修建体育场),款项存入银行。 4. 收代理银行转来的40000元的财政授权支付额度到账通知书和上年度未下达的零余额账户 用款额度30000元。 5. 管理部门领用毛巾等卫生用品1000元。 6.通过银行结算账户支付在编职工薪酬60000元(非专项资金),代扣个人所得税24000元。 7.以财政零余额账户用款额度代缴个人所得税24000元。 8.年末,编制收入费用结转的分录。以及事业支出结转的分录。
2020年,某事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货,现接到代理银行转来的授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。(5)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费用等支出60000元,款项已通过单位零余额账户支付。(6)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(7)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(8)该单位又企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。(9)年末,核销已下达但尚未使用的财政授权支付额要求:编制会计分录
(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的财政授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。(5)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过单位零余额账户支付。(6)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(7)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(8)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。(9)年末,核销已下达但尚未使用的财政授权支付额度35000元。要求:根据上述经济业务编制相应的会计分录。只写预算会计
资料:某行政单位发生如下经济业务:(1)收到零余额账户用款额度5000元。(2)使用财政授权支付额度购买一批库存物品2600元,库存物品已验收入库。不考虑增值税。(3)年末,注销尚未使用的零余额账户用款额度1200元。(4)本年度存在尚未使用的财政直接支付预算额度2200元,同时本年度还存在尚未下达的财政授权支付用款额度1500元。(5)下年初,收到代理银行提供的额度恢复到账通知书,恢复财政授权支付额度1200元。要求:根据以上经济业务,为该单位编制有关会计分录。
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800,老师,是这样做吗?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下
但是对方扫描都是这样的
请教老师,个体户,核定征收,小规模,月定额9万元,季度30万内免增值税,4月开了11万,5月5万,6月5万,合计21万,没超过30万,4月超过月定额9万,需要交税吗,要交哪些税
老师,问一下我们收到卖车款40000元,入帐收:银行存款,贷:什么科目啊,到时候还会有结转分录
民办非营利社区医院对挂号费个人承担部分免收 ,应该怎么做分录
我们原本股东只有1人,注册资金100万,也是实缴了的,占100%。然后,变更了,新增了一个股东占80%,注册资金不变,那这个新增的股东的80%是不是也是算做已经实缴了?
老师个人带车给公司提供的运输费小额零星支出日小于1000元,月累计小于20000元可以凭收据税前扣除吗
种植竹苗,开具一个点的专票,后面是不是都必须开一个点,企业所得税还享受减免吗》
银行借款的利息,入账时没开发票,直接白条入账,现在开回发票,要怎么入账?