你好,你们自己写一个说明就可以了。

老师 我们公司在注销过程中,公司有20万的其他应付款(往来),公司也没有钱还了,所以我就做成了营业外收入,缴纳了300多的企业所得税。现在税务局就问这20万属于什么往来,我说是普通企业间的借款。然后税务局说为什么不还,我说公司没有钱还了。税务局说他们要来查证,还要去函对方公司查证。我要是一口咬定说企业没有能力还这样可以吗?税务局的人会善罢甘休吗?
企业有一笔应付款项,现在因对方公司注销,准备做营业外收入,除了取得对方注销资料外,企业内部需要什么东西才能让凭证附件完整?
39.内某企业2020年发生下列业务,(1)销售产品入2500万元(不含税,下)(2)受相材料一批,取得赠出方开的地专用发票,注明价10万元,增值税1.7万元:企找一输公司将该批材料运园企业,付运杂0.3万元(3)转让一项所有权,取得营业外收入100万元(4)出租财产取得其他业收入50万元(5)取得国使利息2万元,直接投资罐内另一居民企业,分得50万元(6)全年销售成本1000万元,税金及加150万元(7全年销售费用600万元,含广告费500万元全年管理费用205万元,务图待费80万元:全年则务费用45万元:(8)全年业外支出60万元,含过政门火区30万元,直接对立小学款20万元,反政应规定被工商局罚款2万元其资料:①企业年发生新技术研究开发赞,单独归集记发生额80万元来计入期间用和:②企业当年购置实际使用节能节水专用设备取得并认证了增值税专用发票,注听价款90万元,增值153万元,已按照定入账并计提了折;面上年会益性赠标的结8万元。要求计算(1)该业的会计利润总额(2)该企业对收的调整(3)该企业对广告费用的纳税调整(4)该企业对业务招待费的税调整
1.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某境内居民企业202×年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元。(2)接受捐赠材料一批,取得赠予方开具的增值税专用发票,注明价款10万元,增值税1.3万元;企业找一运输公司将该批材料运回企业,支付运杂费0.3万元。(3)转让一项商标权,取得营业外收入60万元。(4)收取当年让渡资产使用权的专利实施许可费,取得其他业务收入10万元。(5)取得国债利息收入2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元。(6)全年销售成本1000万元;税金及附加100万元。(7)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用205万元,含业务招待费80万元;全年财务费用45万元。(8)全年营业外支出40万元,含通过政府部门对灾区捐款20万元;直接对私立小学款10万元:违反政府规定被工商局罚款2万元。4.3.要求:计算该企业202×年应纳的企业所得税。
在做一家软件服务类企业的23年审计,客户确认收入的的依据是待项目完工后整体确认相关项目收入。其中客户说23年发生的成本中存在22年发生的,现取两年毛利率都为40%将差额调整22年主营成本,并同时调增对应的应付账款。同时将未完工的项目收入调整到预收账款,同时将对应的成本调整至存货,此外将部分计入管理费用的人员工资根据实际发生调整至主营业务成本和销售费用。以上是做出的相关调整,请问:调整后新增的存货,预收账款,应付账款,审计这些科目时让对方提供相关资料要有哪些,并怎么披露,我刚做不久,有些疑惑,还请教学一下。
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
这个说明部门写?还是说是需要有个会议纪要?
你们自己写一个说明,领导签字就可以的。