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老师,我想问下,我们跟客户合作应收金额是4950元,然后有个中间商需要我们开6800元的发票,但是中间商又不愿意让我们直接开6800元的发票,因为中间商赚的差价不能让公司知道,但是他又要开着这个1850元的差价去另一家公司报销,中间商就要求我们开4950元给客户,然后再开个1850元给中间商,这个1850元发票对应的不会有收入到账,这种情况要怎么处理啊

2022-11-11 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 11:41

中间商实际赚的是中间的服务费是吧?那这个就按合同开服务对应的,这个发票就对。

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齐红老师 解答 2022-11-11 11:41

。具体开票的金额和名称取决于你们签订是什么合同?

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快账用户7748 追问 2022-11-11 11:48

没有签合同,这个要怎么走呀

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齐红老师 解答 2022-11-11 12:00

那就约定。中间服务费是多少?。这样就是按服务费来开发票。

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中间商实际赚的是中间的服务费是吧?那这个就按合同开服务对应的,这个发票就对。
2022-11-11
你好,同学。 你这是预付款,加没站这样开具是正确的。你也是按预付,充值卡的形式开出去的。
2020-11-11
你好,同学。 你这是加油站开的预付款发票,充值类的发票。 你后面开具 出去,对应的按预付款 充值类开具 出去的。
2020-11-11
你好同学,你的意思是他要让你开不含税的那个金额作为含税金额开吗?
2021-12-27
你好 肯定的呀 你们这边也需要按开票金额确认收入的呀
2024-04-02
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