你好,这个应付账款是在借方有余额,对方欠了你的钱,没有给你提供货物,也没有给你提供服务吗?

老师,之前有计提坏账准备,确认的坏账怎么做分录呢
老师应付账款确认坏账怎样写分录呢
老师,请问确定出现坏账的分录怎样写分录
老师,企业计提坏账准备的时候分录应该怎么写?有确认坏账的时候分录又是怎么样写呢
老师,之前没有计提坏账准备,现在确认出现坏账,那这个分录应该怎么写
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
请问老师,一个自然人股东占股百分之七十,一个法人股东占股百分之三十,这样的企业是什么企业类型啊
我们收到的保安服务费发票,税额是194.29元,发票金额是40800元,税率是多少钱?
老师,建筑公司承建房建项目,项目上开来公司的菜、米、油、猪肉、鸡肉的,能作成本税前扣除吗
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
老师,请问一下,如果是客户报关的,我们做出口退税怎么弄
其他应收款50万转主营业务收入怎么做凭证
老师。请问一下建筑公司,市场主体 跨区域的上去核销,我们有3个项目,怎么法人身份分录只能看到一个项目哦?
老师,发票提额度还需要上传进项发票合同流水对账单
老师好,刚查账时,发现23年暂估一笔货物,当年没有冲回,现在发现要怎么处理呢
是贷方余额,但是以后没有业务了
你好,那这个是你们单位欠了人家的钱,借应付账款贷营业外收入。
是的,也不用还了,那个这个是确认不了坏账的吧,只能转营业外收入对吧
是的是的,是这么做的。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。