你好 这个车子是你们的成本,建议作为主营业务成本的

我们公司的管理部的房租和销售部的房租都记在长期待摊费用了,不知道二级明细应该用哪个好? 1.借:管理费用-租赁费 销售费用-租赁费 贷:长期待摊费用 还是 2.借:管理费用-长期待摊费用摊销 贷:长期待摊费用 不知道用哪个呢?
老师我物流公司租大车走长期待摊还是直接管理费用
你好,老师 请问 预付22-23年租金,超过一年了,我这边还是做长期待摊费用可以吗,分摊的时候直接计入管理费用,支付时:借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 分摊时:借:管理费用 贷:长期待摊费用这样
公司买资质费,做长期待摊费用,还是直接记管理费用?
老师,办公室装修10多万需要走长期待摊吗?还是直接进管理费用呢?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师付一年的租金,直接都走成本吗
可以的,你这个如果要分摊,先作为预付账款就可以的
老师我先预付,然后月月在结转成本是吗老师
是的,你的理解是正确的