第一年现金流量现值=500*9434=471.7 第二年现金流量现值=500*0.89=445 第三年现金流量现值=500*0.8396=419.8 第四年现金流量现值500*0.7921=396.05 第五年现金流量现值500*0.7473=373.65 动态回收期4%2B267.45/373.65=4.72 内涵报酬率=7.93%
某企业计划进行某项投资活动,现有甲、乙两个互斥项目可供选择,相关资料如下: (1)甲项目需要投入150万元,其中投入固定资产110万元,投入营运资金资40万元,第一年即投入运营,营业期为5年,预计项目期届满时残值净收入为15万元,预计投产后,每年营业收入120万元,每年营业总成本90万元。 (2)乙项目需要投入180万元,其中投入固定资产130万元,投入营运资金50万元,固定资产于项目第一年年初投入,营运资金于建成投产之时投入。该项目投资期2年,营业期5年,预计项目期届满时残值净收入为18万元,项目投产后,每年营业收入160万元,每年付现成本80万元。 固定资产折旧均采用直线法,垫支的营运资金于项目期满时全部收回。资本成本率为10%,不考虑所得税因素。 已知:(P/A,10%,4)=3.1699,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,5)=0.6209,(P/F,10%,7)=0.5132。 老师这个乙的为什么没有折旧呢
5、某企业计划进行一项投资活动,原始投资额200万元,其中固定资产投 资120万元,流动资金投资80万元。该项目当年建成当年投产,经营期5年,报 废时预计固定资产净残值收入8万元,项目投产后,年营业收入170万元,年付 现成本80万元。固定资产按直线法折旧,全部流动资金于终结点收回,该企业 适用的所得税税率25%。 要求:(1)计算该方案各年的净现金流量: (2)该企业所在行业的基准折现率为10%,计算该方案的净现值并决策。 ((P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826,(P/F,10%,3)=0.751,(P/F,10%,4)=0.683,( P/F,10%,5)=0.621,(P/A,10%,2)=1.736,(P/A,10%,3)=2.487,(P/A,10%,4)=3.170,(P /A,10%,5)=3.791)0
某企业拟进行一项固定资产投资,资本成本率为6%,投资额为2000万元,投资完成后立即投入运营,每年可获得现金净流量500万元,使用期为5年,无残值。已知(P/A,6%,4)=3.4651,(P/A,6%,5)=4.2124,(P/A,7%,5)=4.1002,(P/A,8%,5)=3.9927。求:(1)净现值(2)年金净流量(3)现值指数(4)静态回收期(5)动态回收期(6)内含收益率各指标均保留至小数点后2位。
某企业拟进行一项固定资产投资,资本成本率为6%,投资额为2000万元,投资完成后立即投入运营,每年可获得现金净流量500万元,使用期为5年,无残值。已知(P/A,6%,4)=3.4651,(P/A,6%,5)=4.2124,(P/A,7%,5)=4.1002,(P/A,8%,5)=3.9927。求:动态回收期、内含收益率
某企业拟进行一项固定资产投资,资本成本率为6%,投资额为2000万元,投资完成后立即投入运营,每年可获得现金净流量500万元,使用期为5年,无残值。已知(P/A,6%,4)=3.4651,(P/A,6%,5)=4.2124,(P/A,7%,5)=4.1002,(P/A,8%,5)=3.9927。求:内涵收益率(要求把计算过程完全写出来)
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。