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老师,建筑材料销售公司,本年销售石灰200万,可客户只结账60W,剩余的140W未结账也未开票,导致现在成本负一百多万,像这样的情况需要如何处理,防范涉税风险呢,年终汇算担心税务系统会提示少计收入,请老师指点。谢谢

2022-11-12 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-12 15:49

成本与收入要配比呀,收入做的是60万,成本也要做与收入匹配的60万对应的成本呀

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快账用户5006 追问 2022-11-12 15:50

现在成本票都开给我们公司了,怎么办啊

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齐红老师 解答 2022-11-12 16:05

也可以只结转一部分成本呀

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快账用户5006 追问 2022-11-12 16:06

多的成本计入到明年吗。

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齐红老师 解答 2022-11-12 16:42

严格来说就要全部确认收入,未付款部分作为应收账款反映。如果你们只确认了一部分收入那么,成本最好也只确认对等那部分。

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齐红老师 解答 2022-11-12 16:43

其他购进成本作为你们存货反映在资产中

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成本与收入要配比呀,收入做的是60万,成本也要做与收入匹配的60万对应的成本呀
2022-11-12
你这种情况虽然说钱没有收完,但是你石灰确实是销售了,那你本年应该按照200万的收入来处理。
2022-11-12
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