您好,借:销售 费用等-招待费3500,贷:银行存款3500

老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
1.支付广告费30000元,摊位租赁费2000元。有计算数据详细并有会计分录2.支付业务招待费和公司经费3500元。有计算并带会计分录3.支付工会经费和职工培训费35000元。有计算数据并带会计分录
支付业务招待费和公司经费3500元,写会计分录
现金支付业务招待费2000元,写出会计分录
请问公司购进用于广宣费和业务招待费的会计分录怎么写
老师。个体户需要缴纳哪些税种???
你好,请问公司法人(总经理)自己的票,让公司其他人员经办报销,拿来3万的餐费无明细小票,2万住宿,发票开具方是个酒店,从这张发票上看,该业务发生地离公司经营业务发生地很远且毫无关系,他们俩只说是招待餐费宿费,拒不说明具体用于干嘛,我质疑,他们就说业务机密,而且款项已有法人现金结算过了,我极其怀疑这张发票为法人自己个人的支出,但出于企业管理,我既没有确实证据,也无法拒签字,想问老师,他们报销写的招待餐费,宿费,这笔票我在账务上应该如何处理
老师,我查了之前的账,账上其他应收款贷方这43600元是:有20000元的往来款:借银行存款20000/贷往来款其他应收款20000,都有发票,还有23600元的转存:借银行存款23600/贷转存其他应收款23600,这个还款只有300000元:借银行存款300000/贷还款其他应收款300000,没有多余的利息,可这个是贷方为何会有43600在上面
老师,税务局让我单位填写满意度调查,在哪里填写?
老师用的临时工,对方单位给开的的生活服务*劳务费这种可以用吗
500万利润转增资本,资本金是股东投入公司的钱,税务局是否可以认定你已经把利润分配给股东,然后又投入到规定
老师,有什么方法可以编制现金流量表和所有者权益变动表快的方法吗
未分配利润3344027.39元,A股东60%,B股东40%,分红并缴纳个税,怎么做分录
预付给其他公司购买固定资产,后期其他公司又将预付款退回我公司,我公司收到退回的预付款在现金流量表属于哪一个项目?
你好老师,我要请问一下像我们厂里这个包装物到财务挂账,我们还需要开一张收据付到凭证下面吗?