您好,借:销售 费用等-招待费3500,贷:银行存款3500
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
1.支付广告费30000元,摊位租赁费2000元。有计算数据详细并有会计分录2.支付业务招待费和公司经费3500元。有计算并带会计分录3.支付工会经费和职工培训费35000元。有计算数据并带会计分录
支付业务招待费和公司经费3500元,写会计分录
现金支付业务招待费2000元,写出会计分录
请问公司购进用于广宣费和业务招待费的会计分录怎么写
申报个税经营所得的时候,提示:当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报,请前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报,这个要怎么处理哦
老师你好!请问账套本月进项税额3437.77,本月待认证税额4084.07,那在内账收入费用表如何反映这两笔数,或者
请问老师,老板拿的培训公司的非学历教育服务发票计入哪个科目
老师 你好 请问亏损很大亏损了18万, 能注销吗
老师我看见2019年账上固定资产清理有借方余额2百多万,上一任直接把他年底转到利润分配里了,然后我看那一年申报的财务报表勾稽关系不对,那企业所得税汇算清缴时有什影响
给甲方的违约金,怎么做账务处理
小规模,第一次季度申请报税,法人的个税在零申报,没有业务,增值税也是零申报,那所有的申报表是不是所有填的数都为零呢。
老师,银行的人打电话过来叫我们把公司收益人做个备案,可是我操作了几次都不成功,也按他们说的跳到另一个页面,电话沟通他们也不知道什么原因,能不能给我个陕西公司收益人备案操作流程啊?
这个进来多少票主营业务成本就是多少吗?
因为工期延时,给甲方的违约金怎么做处理