同学,是的,只是没有发票,你们汇算清缴纳税调增

问下,公司前期弄的固定资产,办公家具,电视之类的都没有发票,现在怎么处理,是盘点下来折旧吗
老师,我们有两家公司,然后之前财务把购买车辆的固定资产没有入进去,一直计提折旧从19年折旧到现在了并不是那家公司的固定资产怎么做账务处理吗
上级单位赠送的固定资产(已折旧完),我单位按照账外资产管理,每年底做一下固定资产盘点。 在今年的盘点中,发现三组柜子丢失,请问这种情况要怎么处理呢?(此三组柜子不是我公司账内固定资产)
处理固定资产是否会出现累计折旧余额是借方的情况? 如果没说明入错账了,累计折旧之前用了两个核算维度,一个办公家具,一个电子产品,2022年11月处理家具和电子设备的的时候应该用错了核算维度,导致2022年底的累计折旧就是借方余额了,请问一下现在2023年汇算清缴的累计折旧要怎么写,然后要在汇算清缴前调整一下账务科目吗??
处理固定资产会出现累计折旧余额是借方吗? 如果没说明入错账了,累计折旧之前用了两个核算维度,办公家具和电子产品,2022年11月处理家具和电子设备应该用错核算维度,导致2022年底累计折旧借方余额了,现在2023年汇算清缴的累计折旧要怎么写,然后要在汇算清缴前调整一下账务科目吗?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致
建筑业,一般纳税人,下面的劳务队开个公司的1个点的普票机械租赁费发票,在备注栏没有备注项目名称和地址,这发票公司可以用吗?
这样计提折旧也没意义了哈
同学,会计上我们是要做账的,只是税务上不认可