同学,是的,只是没有发票,你们汇算清缴纳税调增

请问,公司前期只有内帐,也就是些流水什么的?现在要把帐建起来,固定资产以什么入账?是以实际盘点数入帐?还是以有票的为准?资产大都是前期用很多年的,还有,公司自建的办公楼,厂房没有产权手续,没有票据,又怎样入固定资产账呢?有没有更好的处理方式?
你好,我想问一下,两家公司合并,发现有固定资产是没有实物的,也没有折旧,现在需要把没有实物的固定资产处理掉,要怎么处理?
问下,公司前期弄的固定资产,办公家具,电视之类的都没有发票,现在怎么处理,是盘点下来折旧吗
老师,我们有两家公司,然后之前财务把购买车辆的固定资产没有入进去,一直计提折旧从19年折旧到现在了并不是那家公司的固定资产怎么做账务处理吗
上级单位赠送的固定资产(已折旧完),我单位按照账外资产管理,每年底做一下固定资产盘点。 在今年的盘点中,发现三组柜子丢失,请问这种情况要怎么处理呢?(此三组柜子不是我公司账内固定资产)
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
这样计提折旧也没意义了哈
同学,会计上我们是要做账的,只是税务上不认可