借应收账款,贷成本费用,进项税额转出。
上个月供应商开错了专用发票,进项税认证了,也转出了,这个月收到红冲发票,怎么做进项税额转出?
老师,我们进项发票已经在上个月认证了,然后这个月让红冲,我红冲了,那我这个月是不是要进项税额转出
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
已认证的发票红冲了怎么做进项税额转出
库存商品发票红冲,已经认证了,进项税额转出,请问怎么做分录
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
先冲红分录,再做这个分录吗
这样不是重复了吗
分路要是红冲了,那就不用做其他的分录。
做账时候:借:主营业务成本10 应交税费进项税1.3 贷:应付账款:11.3 收到负数发票:借:主营业务成本-10 应交税费进项税-1.3 贷:应付账款:-11.3 那然后呢接下来怎么做
然后就在增值税的表二填写进项转出就行了。
进项税额转出不是还要做分录吗
我感觉我这个分录是错的吧?
你好 你这样写分录 也行 借方负数 和贷方进项转出一个意思
你要是不理解 就写我第一个回你的分录 一样