您好 会计分录如如下 1 借:生产成本30000 贷:原材料30000 2 借:生产成本20000 贷:应付职工薪酬20000 3 借:生产成本10000 贷:制造费用10000 4 借:库存商品60000 贷:生产成本60000
1、资料:企业本月生产A产品耗用材料10000元,生产A产品工人工资18000元,生产B产品耗用材料20000元,生产B产品工人工资32000元,本月生产A、B产品共发生制造费用45000元,假设期初、期末没有在产品,本月生产的A、B产品全部完工验收入库,要求计算A、B完工产品成本。(按生产工人工资比例分配本月制造费用) 1.计算制造费用分配率。 2.计算A、B两种产品应负担的制造费用,并编制结转制造费用的会计分录。 3.计算A、B两种产品完工产品成本,并编制完工入库产品的会计分录。
生产甲产品期初生产成本20000元,本期生产费用:材料费5000元、人工费10000元,乙产品期初生产成本无余额,本期生产费用:材料费9000元、人工费8000元。生产甲、乙产品的制造费用合计18000元,按生产人工费标准分配制造费用。假设,月末产品全部完工验收入库,结转其实际生产成本。1、计算制造费用分配率,并结转制造费用。2、结转实际生产成本会计分录。
生产甲产品期初生产成本20000元,本期生产费用:材料费5000元、人工费10000元,乙产品期初生产成本无余额,本期生产费用:材料费9000元、人工费8000元。生产甲、乙产品的制造费用合计18000元,按生产人工费标准分配制造费用。假设,月末产品全部完工验收入库,结转其实际生产成本。1、计算制造费用分配率,并结转制造费用。2、结转实际生产成本会计分录。
生产甲产品期初生产成本20000元,本期生产费用:材料费5000元、人工费10000元,乙产品期初生产成本无余额,本期生产费用:材料费9000元、人工费8000元。生产甲、乙产品的制造费用合计18000元,按生产人工费标准分配制造费用。假设,月末产品全部完工验收入库,结转其实际生产成本。1、计算制造费用分配率,并结转制造费用。2、结转实际生产成本会计分录。
生产甲产品期初生产成本20000元,本期生产费用:材料费5000元、人工费10000元,乙产品期初生产成本无余额,本期生产费用:材料费9000元、人工费8000元。生产甲、乙产品的制造费用合计18000元,按生产人工费标准分配制造费用。假设,月末产品全部完工验收入库,结转其实际生产成本。1、计算制造费用分配率,并结转制造费用。2、结转实际生产成本会计分录。
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?