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请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?

2026-06-28 22:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-28 22:52

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齐红老师 解答 2026-06-28 23:01

您好,26年收到专票时,需将原计入成本的增值税进项税额剥离,通过 以前年度损益调整 修正上年多计的成本,不调整26年当期损益。分录如下: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 46017.7 贷:以前年度损益调整 46017.7 同时结转留存收益: 借:以前年度损益调整 46017.7 贷:利润分配——未分配利润 46017.7 25年汇算清缴期内已取得合规专票,符合国家税务总局公告2018年第28号第六条规定,修正后的账载成本与税法认可的不含税租金成本353982.3一致,不用做纳税调增。如果单位执行 小企业会计准则 ,无 以前年度损益调整 科目,可直接做分录:借:应交税费——应交增值税(进项税额) 46017.7,贷:管理费用等 46017.7。

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