收取的技术服务借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷累计折旧
老师好!请问:我司是一般纳税人,把采购回来的设备免费提供给客户,然后客户在使用过程中我司向其收取技术服务费,那么我司对免费提供的设备如何做账?收取的服务费的增值税税率应该是多少?
你好,老师,早上好 我们公司是做设备租赁服务的,租出去的设备每个月都要安排技术人员上门维护两次,有8个技术人员是天天都出去每一家客户那做设备维护的性质的,然后我想问的是,租赁每月有收入,也有对应的设备折旧成本,那技术人员维护这一块的人工我要怎么计算进对应的月成本里,因为每个月租赁的成本就是包含了设备跟技术上门维护两次。
1,我们土地利用中心支付的费用,然后分局把钱拨给我们了,但是客户开票抬头是我们土地利用中心,这样怎么写分录 2,我们跟客户签合同第一次支付百分之50的技术服务费,第二次支付剩余的技术服务费,怎么写分录
老师您好!我们以前把设备租给子公司用,然后每个月只收取折旧费,开租赁发票给子公司,后来领导说要以技术服务的形式来做账,不做设备租赁了,请问这样我该怎么做账呢
我公司准备采购一批设备及零件简易组装成机柜,然后把机柜免费提供给客户使用(设备还是属于我公司,期间设备出现硬件、软件问题我公司均负责维修),我公司为客户提供运维服务(包含线上软件监测和线下巡检等),然后向客户收取技术服务费(开6个点的发票),请问下这样可以吗,会计分录如何做?
山东省中级会计报考工作年限要求严吗?
老板从公司拿钱,不能挂老板的往来会视同分红,咋办?
第二季度都是核定征收,第三季度变成查账征收了,马上10月申报个体户没有成本发票怎么办。一个季度开不到30万的1%的普票的个体。生产经营所得如何申报
老师,往来科目之间的冲销及用法标准是怎么样啊?看之前会计做的帐,预收的科目用应收记了或者预收记应付了,这个类似情况怎么识别
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 809,388.25 贷:应交税费——未交增值税 772,537.17 营业外支出——税收滞纳金 36,851.08 完税证明实际缴纳滞纳金是8386.98,其余滞纳金是用进项抵扣了的
直播带货个体户查账征收需要建立复式账吗?可以做收支流水账吗?你知道不
老师,今天9月27号,我们小规模,外地工程明天签合同,其实基本上快完工了,这个时候,我们的发票什么时候开合理?月底还是下个月?
老师,调整往来账该如何调吗?如何应付是负数,(存在一些成本票没有入进去,钱已经付的情况),这该怎么调账呢?
自收自支的事业单位需要申报什么税?
老师,印花税怎么算?
支付费用的分录呢
打错了 借预付账款贷银行 借主营业务成本贷预付账款按月分摊的,这个就属于你的成本。