借银行存款 贷其他业务收入、 应交税费 借其他业务成本贷累计折旧。

我现在智能配单完成后到填写明细表,这里是要点击 生成出口明细表和进货明细表吗?然后在提交申报表,数据自检?自检如果没有问题是现在直接申报还是需要等到下个月纳税期15号之前在正式申报
老师,银行利息收入,汇算清缴填那个位置呢
水费属于简易计征吗 还是6%
你好!老师,我想咨询下汇算清缴招待费是按熟低原则来调整
老师,公司2023年挂了一笔维也纳酒店定金。刚确认已经用掉了。但是没有发票,那我用什么作为入账原始凭证
发票已抵扣,开票方发现有问题,申请红字票,需要怎样操作?
请教个问题,伊朗和美国战争期间国外客户的货物退回后又二次发货的,发生海运费怎么处理
老师,结转年度利润怎么计算?
老师,二四年开了一家个体户,经营早餐店的,然后二六年这不想注销呢,但是他有一年年检没有年检营业执照,被列入异常了,去解除异常的时候说让提供税务证明,但是没做税务登记,怎么提供税务证明呢?
请问酒店开会开什么发票,具体的
以前我们都是要把租赁的那部分用红字冲掉结转到其他业务成本,现在还需要这样操作吗?然后技术服务费领导说要按原来折旧费的金额乘以1.05来确认,不是太清楚这部分我们该怎么做
你好,那就收回之前的发票,然后重新开调整一下你开票金额。
不是的,那是以前的做账模式,我们不需要管的,我是说现在的做账模式是不是不需要把租赁那部分做红字冲掉结转其他业务成本了
不需要的 之前还是之前的,从现在开始你开技术服务的,但是你的成本还是折旧的。
就是你的收入以前是租赁现在技术服务。
那我这部分的设备折旧需要做调整吗?比如要把它调到管理费用去吗
不需要的,也是做其他业务成本。
好的,谢谢老师
不要客气,工作愉快。