同学,你好,和公司的 人一样做账就可以了,建议申报点工资,这样合理点

老师,我们公司有一批人是为了拿证书暂时挂靠在我们公司的,给人买了社保,但是不能申报个税,那我这个要怎么做账务处理啊
老师,我们社保平台上有一个人参保了,但是我们公司不给他发工资,相当于挂靠,这样的话对我们的影响是什么,账务的话要怎么处理
老师,我们公司有个挂靠项目,他们有几个人员的社保是在我们公司交的,社保费他们自己出,但是他们用公户把社保费转给我们老板个人卡了,这样的话,等他们项目上的工程款回来以后我们老板是不是要把社保费再转给他们?
我公司有社保挂靠人员 我公司的这种业务是我公司先给挂靠人员发了工资 发到他们的个人卡 然后再从他们的个人卡取出来现金给我公司 这样怎么做分录
老师你好,就是我们公司有一个员工离职了,但是社保没有做减员所以导致我的工资表上的个人社保数和社保平台的个人社保数不一样,我要怎么处理
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
个税要是别的公司在交呢?
那就不管呀,你只管你公司交的就可以了
那这样就是社保多了一个人,就正常做账么?
是的,和其他员工一样正常做账就可以了